你好,是的,這個肯定是有直接關聯(lián)關系了。
晚上好,老師 ,有個問題請教下,就是企業(yè)是貿易型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在貿易型企業(yè)還有最后一筆發(fā)票在稽核中了,要下個月才能通過,但是現(xiàn)在企業(yè)已經完全符合生產型出口退稅企業(yè)了,只是還沒有去備案轉生產型,然后現(xiàn)在又有一筆要出口報關了,請問老師,我們現(xiàn)在出口的部分出口后暫時不申請退稅,等最后一筆貿易型的退稅成功后趕緊轉生產型出口退稅,轉型成功再按生產退稅可以嗎?麻煩老師指點,謝謝!
老師您好,想請教關于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進出口代理資質。有家國內生產企業(yè)委托我司外貿企業(yè)代理出口產品(室內裝飾材料),此時本公司只是進行了一個代理的業(yè)務,實際上出口貨物的所有權依然是生產企業(yè)的,所以相當于生產企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計算出口退稅,對吧? ?請問這種模式如果申請出口退稅, 1.會涉及到有哪些賬務處理和稅務申報環(huán)節(jié)?每個環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個申請退稅的流程,外貿代理企業(yè)和生產企業(yè),雙方要配合做些什么?需準備什么單據(jù)資料? 3. 如何計算出口退稅額? 4. 關于這種方式下的出口退稅,相關稅法條文規(guī)定鏈接或文號?麻煩也發(fā)一下
老師好,我們作為生產型進出口企業(yè),業(yè)務模式中有來料加工、一般貿易,同時還會直接進口成品內銷。請問關于來料加工生產時,會在國內采購一些輔料,定期做進項轉出。因為我們還有進口的成品內銷會進項抵扣,我們就將所有可以抵扣的進項都抵扣了,該轉出的也轉出。一般貿易出口時,我們就沒有申請退稅了。這樣是否可以呢?
請教老師,其他老師不要回答。生產型出口退稅企業(yè)都需要保存什么具體資料?特別是首次退稅稅局可能會查。老師能都給一一列舉嗎?就是出口不用交銷項稅那個申報。還有是什么時候確認退稅申報?報關單出來后的當月還是次月? 生產型退稅跟一般外貿型退稅一樣在認證進項的綜合服務平臺勾選退稅嗎?
你好老師,生產企業(yè)如果有幾筆是貿易類型的業(yè)務,那這幾筆相關的出口是按貿易類進行出口退稅嗎,具體怎么操作的? 另外本年度貨物單證不齊的業(yè)務需要在本年年底視同內銷,那這些業(yè)務到明年如果單據(jù)收齊了呢,已經報稅了的該怎么賬務操作? 開具出口普通發(fā)票是需要所有相關單據(jù)齊全后對嗎,一般在報關單所屬月份內,那如果報關單是在月底的時候拿到的,但開票系統(tǒng)已經截止了,怎么辦?
老師,外貿企業(yè)取得港雜費發(fā)票 是免稅還是6%稅率的呢?
老師,公司三個月沒發(fā)工資了,我是財務,目前賬上也沒錢,我該怎么保障自己和員工的工資呢?怎么做啊
老師麻煩指導一下 我這個外銷發(fā)票根據(jù)什么金額開呀
請問一下 注銷外經證是開出來反饋表就可以了嗎?
審計簡答題。答對是否恰當能得0.5分,還是0.25分啊
老師公司購進的新能源汽車,稅法規(guī)定折舊年限是3年,那這個的殘值率,還是按百分之5填寫嗎
老師個稅是從啥時候開始必須申報的
我個人房屋出租,是不只能開給對方普票,不能開專票吧。需要交什么稅種,月租金1100
我們公司和一所大學簽訂了研究生聯(lián)合培養(yǎng)合作協(xié)議,我們需要打款給這所大學23萬,其中13萬是給研究生的津貼和獎金,這13萬給我們公司開的是捐贈發(fā)票。那我入賬是入到營業(yè)外支出-捐贈支出嗎? 另外稅務上有什么要注意的嗎?
老師,我們下午茶采購,買奶茶的費用,開的是會議服務的發(fā)票,這個可以入賬嗎?影響大嗎
怎樣調整股權比例,才能把稅退回來呢
你好,這個跟比例沒關系。 關鍵是要符合出口退稅的條件。
在我貿易公司符合出口退稅條件的前提下,如果生產企業(yè)100%控股貿易公司,生產企業(yè)不符合退稅條件,我貿易公司可以退稅嗎
你好,貿易公司符合退稅條件,是可以的。
老師辦理貿易出口公司的流程和資料,請老師指導一下
你好,這個你正常注冊,營業(yè)范圍有進出口就可以了。 至于資料,現(xiàn)在基本上都是網上提交。每個省有自己的系統(tǒng)
注冊完企業(yè),后續(xù)還需要辦理哪些手續(xù),例如進出口權等,才可以正常經營起來呢
你好,是的。去海關備案,去稅務局備案,外匯局備案。