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老師我知道月末要結(jié)轉(zhuǎn)收入到本年利潤,結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用和成本到本年利潤,請問這個主營業(yè)務(wù)成本依據(jù)什么來計算呢
老師,如果這個收入是10,成本是20(包含15固定成本和5變動成本),那么在收入遞增25%的情況下,在第9個月達(dá)盈虧平衡,可以這樣算嗎?是否正確?
知道公司這個月的賣出的款,進(jìn)材料的款,材料銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本額,這個月房租,銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,和其他一下雜費(fèi)支出,現(xiàn)在想計算這個單月是虧了還是賺了怎么計算呢?
老師請問怎么計算盈虧平衡點(diǎn),計算的時候是用一個月的數(shù)據(jù)還是累計的數(shù)據(jù),怎么區(qū)分固定成本和變動成本,我們是做直銷類型的,這個怎么區(qū)分固定成本和變動成本
老師,我們這個月才開始做成本核算,那我的生產(chǎn)成本是根據(jù)領(lǐng)料,但是主營業(yè)務(wù)成本材料那塊,我如果是按照本月領(lǐng)料也不對呀,那我該怎么銜接這個主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本這塊
期限風(fēng)險溢價為什么市場利率上升會導(dǎo)致價格下跌
銀行貸款利息擔(dān)保費(fèi)要分?jǐn)?年,應(yīng)如何做會計分錄呢,還沒開始分?jǐn)?,現(xiàn)在已經(jīng)支付了擔(dān)保費(fèi)
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請教一件事,比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬元。有個項目總金額是10萬元,其中我這邊土建6萬,另外一家防水4萬,項目工程款先下來6萬,本來都是付給這邊土建的,因為這個項目后面還有工程款,到時候一起付給防水的。但是甲方實際只付了這邊土建4萬,另外2萬扣下來付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬元啊,當(dāng)時綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬?,F(xiàn)在尾款下來了,甲方說要從工程款中再扣4萬給防水。我說不是只要給2萬就可以了嗎?對方說之前那2萬沒給防水,我說那給誰了,她說在她那邊往來賬上余額里,可是她的余額里也是7萬元,跟土建這邊一致的?,F(xiàn)在搞的有點(diǎn)太繞了
做賬系統(tǒng)什么時候開始結(jié)賬,做賬結(jié)束就要點(diǎn)結(jié)賬么?
請問老師,個人專項每月扣除4000,個人社保個人部分469.16,每月發(fā)12469.16給他,年終獎發(fā)36000,年終獎合并匯算,那么她這一年一共會繳納多少稅???
捐贈金額確定,有購入價不是按購入價?沒購入價才市場價?
個體肉蛋禽類,如果開票總金額,一季度超過30萬,開到50萬,增值稅怎么交,所得稅怎么交,查賬征收
補(bǔ)充去年的銀行借款,漏記錄,應(yīng)怎么做分錄
老師好,如果不想讓小股東分走利潤有什么好辦法,提取盈余公積可以避免嗎,請勿重復(fù)接單
您好,要計算3到7月的盈虧平衡點(diǎn),先把你這幾個月的總費(fèi)用里固定的部分(比如房租、固定工資等不隨銷量變的)加起來算出固定成本總額,再把材料成本和主營業(yè)務(wù)成本里隨銷量變的部分(比如生產(chǎn)用的材料、直接人工等)加起來算出變動成本總額,然后用總銷售收入除以總銷售量算出平均單價,用變動成本總額除以總銷售量算出平均單位變動成本,最后用固定成本總額除以(平均單價減去平均單位變動成本)就得到盈虧平衡點(diǎn)銷售量(列式:固定成本總額÷(平均單價-平均單位變動成本)),或者用固定成本總額除以(1-變動成本總額÷總銷售收入)算出盈虧平衡點(diǎn)銷售額(列式:固定成本總額÷(1-變動成本總額÷總銷售收入))