你好,之前報(bào)稅有報(bào)過收入嗎
請問老師 資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款怎么計(jì)算 是每個(gè)月累計(jì)的 還是算當(dāng)月的 ,我現(xiàn)在在做六月資產(chǎn)負(fù)債表。 有沒有公式計(jì)算。 在憑證中哪些科目算是其他應(yīng)付款呢? 如果5月份有1萬多其他應(yīng)付款 我這個(gè)月寫0可以嗎 因?yàn)閼{證中好像沒有其他應(yīng)付款
請問下老師一個(gè)會計(jì)分錄! 1、四月庫存盤點(diǎn),盤盈了八千多成本價(jià)的庫存怎么做賬。 2,三月給廠家打款三十萬,我做了預(yù)付賬款30萬,銀行存款30萬。四月加上廠家應(yīng)該報(bào)銷的部分(之前做的都是其他應(yīng)收款)是50000。那就是,總共廠家給了我們35萬的貨。我做的,借,庫存商品35萬,貸方 預(yù)付賬款30萬,其他應(yīng)收款5萬,這樣對嗎,也不知道哪里出了問題。資產(chǎn)負(fù)債表就是對不上,麻煩老師幫我看一下
老師您好,咨詢您個(gè)問題 問題描述:我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時(shí)候都有庫存商品暫估入庫現(xiàn)象 共300多萬,當(dāng)時(shí)暫估分錄是: 借:庫存商品 50萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 50萬 (暫估后面也沒有具體的公司名字) 類似的會計(jì)分錄有好幾筆。 我問之前的會計(jì),他說賬上沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了,所以才暫估的,說是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后,會計(jì)分錄是這樣做的(比如取得10萬的發(fā)票): 借:庫存商品 10萬(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 10萬(紅字) 借:庫存商品 10萬(籃字) 貸:其他應(yīng)收款--老板 10萬(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款,這些其他人的其他應(yīng)收款實(shí)際上部分已還給老板個(gè)人了,但是當(dāng)時(shí)沒有沖賬,老板說以后找發(fā)票沖)。
老師你好:我公司是中間商購買的掛車直接沒回公司就賣給別人了,我付款時(shí)憑證直接:借:應(yīng)付賬款 -華美公司10萬 貸:銀行存款 -建行 10萬 最后年末應(yīng)付賬款貸方累計(jì)-300多萬 負(fù)300多萬不就是借方嗎?對年末資產(chǎn)負(fù)債表沒有影響吧?
公司籌建期只有費(fèi)用,工資和其他應(yīng)付款,這個(gè)月要季報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表那有數(shù)據(jù)的只有負(fù)債和所有者權(quán)益那一欄資產(chǎn)那一欄沒數(shù),報(bào)不過去,應(yīng)該是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 所以說要做一個(gè)借款的,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù),比如其他應(yīng)付款是3萬,管理費(fèi)用是2萬,應(yīng)付職工薪酬是2萬,那資產(chǎn)那邊借庫存現(xiàn)金多少,貸其他應(yīng)付款多少就能過去呢
報(bào)關(guān)行看錯(cuò)了小數(shù)點(diǎn),本來1萬多,報(bào)成了17萬多,多報(bào)了16萬美金,這個(gè)一定得按17萬開銷項(xiàng)嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?
8月新開的公司,八月份的工資。8月份是不需要申報(bào)個(gè)稅,9月份才申報(bào)過稅,對嗎?
老板家人(非員工)的車租給公司使用,簽署租賃協(xié)議,然后增值稅稅的話,如果對方代開增值稅租金怎么簽署可以不代開增值稅發(fā)票?個(gè)稅怎么繳?
老師好,兩個(gè)股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開6%的專票,每個(gè)月大概有3萬單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開6%的專票,可以的話要如何操作?
老師,請問,我這個(gè)月有一筆上個(gè)月支付出去的成本的,這個(gè)也退回來了,我就做了接銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)成本,然后這個(gè)月也結(jié)轉(zhuǎn)了一些成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)比退回來的小,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)其他業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)的,這屬于正常嗎?
老師,請問個(gè)體工商戶要申報(bào)哪些稅種
我單位目前所在4號商鋪與隔壁5號商鋪,由于交房出現(xiàn)差錯(cuò)(物業(yè)把房產(chǎn)與門牌號搞錯(cuò)),與房產(chǎn)證對不起來,目前,我單位未辦證,但是隔壁已經(jīng)辦理4號商鋪?zhàn)C,這個(gè)事情怎么處理才能最大程度降低費(fèi)用。
有客戶要求開發(fā)票給他單價(jià)上比平時(shí)高了一倍這樣合理嗎?稅務(wù)應(yīng)該沒有風(fēng)險(xiǎn)吧?
董孝彬老師,我公司之前有10%的180萬股權(quán),是另一個(gè)公司認(rèn)繳的,后轉(zhuǎn)給某個(gè)人,轉(zhuǎn)讓價(jià)格360萬,180萬認(rèn)繳出資額,180萬資本公積。目前已實(shí)繳給我公司。我公司,另外公司,某個(gè)人,3方都需要交什么稅?交多少?
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沒有報(bào)稅
不知道應(yīng)該,之前會計(jì)沒有憑證
您好那就當(dāng)借錢買庫存了