你好,這個(gè)要找稅務(wù)局啊,看他們的要求。如果已經(jīng)報(bào)關(guān)出口了,讓你按16萬多的金額開的概率很大。
老師您好!在嗎,還得向您請(qǐng)假一個(gè)問題,麻煩您了,如果我公司銷售開票實(shí)際應(yīng)該按600萬開9個(gè)點(diǎn)的專票,而經(jīng)理說要多開出來200萬的票出來給A公司,然后A公司在給我公司開出來9個(gè)點(diǎn)200萬的安裝票,那這樣操作看似是我們多了200萬的成本,實(shí)際上是不合適吧?
老師,您好,我們公司12月底主營收是16萬多,但是上個(gè)月開票收入226萬多這個(gè)月開了紅沖。然后賬務(wù)上紅字沖銷了上個(gè)月的226的收入,收入就變成負(fù)數(shù)了。現(xiàn)在填寫報(bào)表主營收是填寫226-16呢還是填寫16萬呢
老師,我這是個(gè)體戶定期定額的,1季度開票41萬多,都是按百分之一稅率開的。我這填了表也能保存成功,就是一申報(bào),在刷新就顯示申報(bào)失敗了,原因就是18行填報(bào)錯(cuò)誤??墒?8行就點(diǎn)不動(dòng)呀
個(gè)體戶核定 每個(gè)月核定額10萬 在1季度3月的時(shí)候開了一張28萬多的發(fā)票 我是按照實(shí)際開具的發(fā)票去申報(bào)增值稅跟個(gè)人經(jīng)營所得嗎?還是按照48萬多來申報(bào)?
老師,現(xiàn)金折扣怎么處理呢?
老師我們24以前出售的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)會(huì)影響我們24年度的申報(bào)收入嗎,我們24年度申報(bào)的收入金額比我們24年的開票收入小,收入顯示不一致
B選項(xiàng)在做分錄時(shí)不是壞賬準(zhǔn)備都抵消掉了嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞帳準(zhǔn)備 貸:信用減值損失 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
請(qǐng)問說銷管財(cái)三大費(fèi)用期末沒有余額,但是當(dāng)月月底計(jì)提當(dāng)月的工資,下個(gè)月發(fā)放,這樣這個(gè)就肯定有余額了哦,還有主營業(yè)務(wù)成本是月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個(gè)爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺(tái),如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費(fèi)10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟(jì)*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價(jià)開,只能開手續(xù)費(fèi)10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對(duì)未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
老師好,兩個(gè)股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
問下老師,有個(gè)人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當(dāng)時(shí)沒有做總分機(jī)構(gòu)備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個(gè)不可以開差額表,需要全部沖紅,導(dǎo)致總公司成本少了,而且當(dāng)時(shí)總分機(jī)構(gòu)備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報(bào)關(guān)行看錯(cuò)了小數(shù)點(diǎn),本來1萬多,報(bào)成了17萬多,多報(bào)了16萬美金,這個(gè)一定得按17萬開銷項(xiàng)嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?