是的,就是那樣子的
老師,我建筑企業(yè)有預(yù)繳增值稅,附加稅,比如當(dāng)月應(yīng)交增值稅10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn),預(yù)繳3萬(wàn),本月要交5萬(wàn),附加稅是按照5萬(wàn)生城建,教育,地方,這個(gè)時(shí)候我預(yù)繳的附件稅可以放這里面抵扣嘛
老師 我想問(wèn)下 我們單位是建筑單位, 開(kāi)具了100萬(wàn)的工程款發(fā)票, 進(jìn)項(xiàng)有80萬(wàn) 那么我們單位應(yīng)該繳納多少增值稅 及附加稅?
老師,我們是一般納稅人,本月開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn),但是我只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票80萬(wàn),那么本次我就會(huì)繳納很多增值稅和附加稅, 那下個(gè)月如果開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票5萬(wàn)出去,然后我收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我下個(gè)月可以把這20萬(wàn)全部用來(lái)抵嗎?
我是你好 我想問(wèn)下,我們是一般納稅人建筑行業(yè),每個(gè)月都有預(yù)繳稅款,預(yù)繳的時(shí)候做的是:借:應(yīng)稅-預(yù)交增值稅 貸:銀行 借:應(yīng)稅-未交增值稅 貸:應(yīng)稅-預(yù)繳增值稅,本月銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)以后要交20萬(wàn),然后又抵了預(yù)繳的7萬(wàn),本月實(shí)繳增值稅13萬(wàn)元,后面這部分應(yīng)該怎么做賬呢
簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)票100萬(wàn),同個(gè)項(xiàng)目收到勞務(wù)發(fā)票20萬(wàn),我預(yù)繳的時(shí)候是按照100萬(wàn)來(lái)預(yù)繳還是按照80萬(wàn)來(lái)預(yù)繳?簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目預(yù)繳能扣除分包勞務(wù)款嗎?
納稅人減免稅申請(qǐng)核準(zhǔn)表怎么填?
老師,對(duì)于一個(gè)寵物小規(guī)模公司來(lái)說(shuō)什么是它的成本?
這題的優(yōu)先股要考慮稅嗎?
國(guó)外客戶(hù)到中國(guó)買(mǎi)東西,付20%現(xiàn)金美金,付80%銀行打款,是否能正常報(bào)關(guān)退稅
老師,個(gè)人給集團(tuán)做培訓(xùn)的收入,集團(tuán)給個(gè)人打的款屬于勞務(wù)費(fèi),這個(gè)勞務(wù)費(fèi)集團(tuán)需要讓個(gè)人開(kāi)具發(fā)票,個(gè)人開(kāi)具發(fā)票的話(huà)去稅務(wù)局代開(kāi)嗎?這個(gè)稅務(wù)局按照去個(gè)人本地稅務(wù)局開(kāi)具可以嗎
老師,專(zhuān)項(xiàng)附加扣除各項(xiàng)如何申報(bào)?
股東會(huì)會(huì)議決議解散模板
老師,股東實(shí)繳資本,打款備注什么?投資款?
利潤(rùn)表中上個(gè)月虧了2萬(wàn),這個(gè)月賺了3萬(wàn) 利潤(rùn)總額欄和凈利潤(rùn)欄 怎么填
老師你好,公司 原來(lái)購(gòu)買(mǎi)了兩臺(tái)機(jī)器,已付完款,但沒(méi)有折舊完,后面以舊換新,又買(mǎi)了兩臺(tái)機(jī)器,原來(lái)兩臺(tái)機(jī)器要清理掉吧,怎么做分錄
老師,我們這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完工,收款才收到55%,現(xiàn)在當(dāng)?shù)氐淖〗ň忠笪覀儼垂こ痰?0%預(yù)繳增值稅,這合理嗎
發(fā)票也開(kāi)到55%
那個(gè)不合理的,款都沒(méi)收到那么多
住建局有這個(gè)權(quán)限要求交稅嗎,這不是稅務(wù)局的事情嘛,老師
對(duì)呀,那個(gè)是稅務(wù)局的事,住建局沒(méi)那個(gè)權(quán)利