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老師6月份會計走的,1.借應付職工薪酬-工資薪金 貸:銀行存款 2.計提,借:管理費用-工資薪金 貸:應付職工薪酬-工資。8月份發(fā)現(xiàn)把勞務費走了工資里了,這個月又調(diào)整,借管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資。這樣對嗎

2025-08-21 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-21 14:31

是的,就是那樣做就行

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快賬用戶4913 追問 2025-08-21 14:35

有一個月她是1.沖回列工資 借:應付職工薪酬-工資,貸:應付職工薪酬-工資 2.付勞務費 借:管理費用-勞務費? 沖回工資貸:管理費用-工資薪金,

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齊紅老師 解答 2025-08-21 14:36

嗯嗯,那個是調(diào)賬,調(diào)整勞務費到工資

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快賬用戶4913 追問 2025-08-21 14:47

老師都是調(diào)整工資到勞務費

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齊紅老師 解答 2025-08-21 14:49

那么就應該做相反的分錄

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快賬用戶4913 追問 2025-08-21 14:51

第一個最后應該是調(diào)到勞務費,我寫錯了,借管理費用-工資? 貸:應付職工薪酬-工資

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快賬用戶4913 追問 2025-08-21 14:52

借管理費用-勞務費,又寫錯了,這個對

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齊紅老師 解答 2025-08-21 14:53

勞務費不需要計提的,直接支付,工資才需要計提到應付職工薪酬-工資

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快賬用戶4913 追問 2025-08-21 14:58

老師上面兩個都是工資調(diào)到勞務費里,會計用了兩種方式調(diào)的,這樣對嗎老師,剛開始以為走工資,所以計提的

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齊紅老師 解答 2025-08-21 15:01

勞務費用不要計提,計提了也沖應付職工薪酬-工資,工資才需要計提到應付職工薪酬-工資

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快賬用戶4913 追問 2025-08-21 15:02

那老師這兩個哪個沖的對

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齊紅老師 解答 2025-08-21 15:05

沒明白他使用那個科目計提的勞務費?

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