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#提問,老師當月付款,但對方單位把進項發(fā)票未開過來,做銀行單的時候怎么做

2025-08-21 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-21 11:48

先掛預付賬款,收到發(fā)票再做費用

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快賬用戶5561 追問 2025-08-21 14:57

單位沒有設(shè)預付賬款怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-08-21 14:58

那么就使用應付賬款科目

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快賬用戶5561 追問 2025-08-21 14:59

我想問這個分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2025-08-21 15:03

借:應付賬款 貸:銀行存款 借:成本費用 貸:應付賬款

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先掛預付賬款,收到發(fā)票再做費用
2025-08-21
你好,不可以的哦,可以晚不可以早
2021-01-31
你好,你之前是借預付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在開票借庫存商品等貸預付賬款 又支付了一次借預付賬款貸銀行存款 退回來做相反的
2025-07-30
你好 如果你們沒有跨月的話 你可以一起來做 。如果跨月了 就需要分別來做賬了
2020-11-09
借庫存商品, 貸預付賬款 銀行存款
2023-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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