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老師,發(fā)現(xiàn)公司三月份給員工報(bào)個(gè)稅工資報(bào)少了,需要更正個(gè)稅申報(bào)表,賬的話怎么調(diào)合理呢?不用回到當(dāng)月調(diào)賬吧

2025-08-21 08:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-21 08:22

不用回三月調(diào)賬,當(dāng)期處理即可: 算清少報(bào)的工資額,當(dāng)期補(bǔ)提(借費(fèi)用類科目,貸應(yīng)付職工薪酬)。 補(bǔ)報(bào)個(gè)稅時(shí),若員工承擔(dān),從工資扣回(借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)交稅費(fèi)),繳納時(shí)沖減應(yīng)交稅費(fèi)。 直接在當(dāng)前月份補(bǔ)記,保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確即可

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同學(xué)你好 對(duì)的 那沒辦法,按照他這個(gè)申報(bào)吧
2021-09-08
個(gè)稅申報(bào)的沒有填寫個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金,然后帳上做了扣除工資是嗎
2025-02-18
你帳上做了工資了沒有?做了計(jì)提支付嗎?如果你做了計(jì)提支付的,還需要紅沖? 你賬上也多做了。
2025-04-19
你好,當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款這么做的嗎?
2022-02-21
你好,下次少申報(bào)560,保證年所得是對(duì)的即可
2021-08-04
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