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老師麻煩問(wèn)一下,我單位是個(gè)體戶(hù)干電商,在平臺(tái)上銷(xiāo)售后,平臺(tái)上有扣款,不能提供發(fā)票,如果我入到其他業(yè)務(wù)支出里,沒(méi)有發(fā)票行嗎?謝謝老師

2025-08-20 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-20 10:07

你好,可以,但是不能稅前扣除。

頭像
快賬用戶(hù)6391 追問(wèn) 2025-08-20 10:09

老師的意思是個(gè)體戶(hù)明年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增對(duì)吧

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-20 10:13

你好,是的,就是這樣理解。

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你好,可以,但是不能稅前扣除。
2025-08-20
同學(xué)你好!公司做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)該按100%做的 至于11%的錢(qián)? ?被電商收取了? ? 這個(gè)? 是記入銷(xiāo)售費(fèi)用的
2021-06-23
你好,涉及到收入和走賬問(wèn)題。支付給代理商傭金是需要對(duì)方發(fā)票才能入成本,這樣是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的,稅局查到就不好了,老師建議規(guī)范處理。沒(méi)有其他可執(zhí)行辦法!
2021-11-05
同學(xué)你好 你按照你們收到的兩千做收入 支付的傭金要有發(fā)票,沒(méi)有發(fā)票的話需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外調(diào)增
2021-11-05
同學(xué),你好 你只對(duì)你收取的服務(wù)費(fèi)開(kāi)具發(fā)票,繳納增值稅 付給個(gè)人這種,就是代收代付
2023-02-09
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職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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