是的, 增值稅就不需要做了
小規(guī)模季度未超過30萬(wàn),但是有收入,那我做賬確認(rèn)收入了分錄是借:銀行存款貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅—銷賬稅,那收入在30萬(wàn)以下,免征增值稅,那我下一步分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,小規(guī)模現(xiàn)在免增值稅了,那老師做賬確認(rèn)收入是不是這樣做,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,增值稅(銷項(xiàng)稅額)這個(gè)就不用做進(jìn)去把
老師 現(xiàn)在小規(guī)模開票增值稅稅率免稅 那分錄直接:借:應(yīng)收賬款 貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 就可以了是嗎
銷售自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這樣對(duì)嗎?要是要列入免增值稅,作為營(yíng)業(yè)外收入?
老師你好,當(dāng)時(shí)增值稅多預(yù)提分錄是 借、應(yīng)收賬款,貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交增值稅,那這個(gè)多預(yù)提增值稅轉(zhuǎn)出分錄還是你說(shuō)的那樣做嗎?
老師,我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),總會(huì)請(qǐng)一些外來(lái)人員幫忙加工制造,但是這些人不給我們公司開票,我可以直接給他們申報(bào)工資呢
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師,企業(yè)增資減資,債轉(zhuǎn)股都必須要去稅務(wù)大廳辦理然后更換營(yíng)業(yè)執(zhí)照,對(duì)吧
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
請(qǐng)問老板,施工企業(yè),勞務(wù)和 機(jī)械安裝的稅率分別是多少?
其他債權(quán)投資的減值準(zhǔn)備,計(jì)入其他綜合收益-減值準(zhǔn)備期末結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入什么科目?
老師公司要注銷,利潤(rùn)表怎么做虧損
學(xué)堂老師,咨詢一下,定期定額戶要注銷,需要自己填寫報(bào)表,增值稅附加稅報(bào)表第三季度的,填上開票金額以后就有稅金,即使填寫了免稅額也不行,這個(gè)核定銷售額9萬(wàn),實(shí)際填的數(shù)三千多,有辦理過的老師嗎?指點(diǎn)一下
老師你好!個(gè)體工商戶升級(jí)為公司,個(gè)體戶利潤(rùn)未分配利潤(rùn)為盈利46365.80元,現(xiàn)在升級(jí),科目轉(zhuǎn)到公司期初余額中,公司盈利分紅,這個(gè)利潤(rùn)46365.80總交20%個(gè)稅嗎?