同一個客戶可以做一張憑證
老師:我們一季度有開幾張免稅的發(fā)票,因為季初稅局還沒定是幾個點,所以開的是免稅的發(fā)票,現(xiàn)在做賬電子稅務(wù)局統(tǒng)計是把免稅的票面金額比如1萬拿來乘0.01的,就造成我憑證不平衡,比如一共5張發(fā)票,2張1萬免稅,3張1萬不含稅金額就是29702.97,稅局合計的不含稅金額就是49702.97元,在49702.97*0.01=497.03稅額,可是我做憑證,借銀行5萬,(實際收款),貸應(yīng)交497.03,收入49702.97,這樣就有差額200元了,這個我要怎么做呢
老師,您好,我想問一下差額征稅的發(fā)票開具問題,就是比如我們公司是勞務(wù)派遣公司,對方給我勞務(wù)支出4萬,要開具發(fā)票,同時我收取了對方1500的服務(wù)費,那我開具發(fā)票開2張,一張是4萬免稅的,一張是價稅合計1500的(稅率5*)的,想問一下,我可不可以開一張發(fā)票,合計金額41500,稅率是無稅的,備注里標(biāo)明差額征稅40000元,可以嗎
老師,因為我們的合同金額有時候一筆訂單金額比較大,有200多萬的,但是客戶要開發(fā)票,又一下子不能打款這么多過來,第一次打款了150萬,然后后面要開發(fā)票再打款,那我做憑證要把這個合同復(fù)印幾次來做嗎?因為可能發(fā)票分幾次開了,還有如果發(fā)票開具有些又是合并幾個合同一起開的,那我是把幾個合同放在一起做一筆憑證裝訂咯?
老師麻煩問一下,我單位是一般納稅人,收到一張個體戶開給我的普通發(fā)票,我入庫的時候是不是價稅合計一起做入庫單,不能和收到專票時只入含稅金額,謝謝老師
老師我想請教下,我酒店行業(yè)做收入的時候,那個我們開具給客人數(shù)電發(fā)票全部要一張張的打印出來附在憑證后面嗎,以前紙質(zhì)發(fā)票機打的都有打印出來,但是數(shù)電票我每月就打印一張開具發(fā)票匯總表,然后明細表,沒有把發(fā)票一張張打印出來,一張張打出來,有好多張喲
老師,我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),總會請一些外來人員幫忙加工制造,但是這些人不給我們公司開票,我可以直接給他們申報工資呢
麻煩圖片這個老師說下謝謝
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師,企業(yè)增資減資,債轉(zhuǎn)股都必須要去稅務(wù)大廳辦理然后更換營業(yè)執(zhí)照,對吧
麻煩圖片這個老師說下謝謝
請問老板,施工企業(yè),勞務(wù)和 機械安裝的稅率分別是多少?
其他債權(quán)投資的減值準(zhǔn)備,計入其他綜合收益-減值準(zhǔn)備期末結(jié)轉(zhuǎn)計入什么科目?
老師公司要注銷,利潤表怎么做虧損
學(xué)堂老師,咨詢一下,定期定額戶要注銷,需要自己填寫報表,增值稅附加稅報表第三季度的,填上開票金額以后就有稅金,即使填寫了免稅額也不行,這個核定銷售額9萬,實際填的數(shù)三千多,有辦理過的老師嗎?指點一下
老師你好!個體工商戶升級為公司,個體戶利潤未分配利潤為盈利46365.80元,現(xiàn)在升級,科目轉(zhuǎn)到公司期初余額中,公司盈利分紅,這個利潤46365.80總交20%個稅嗎?