直接沖今年的成本就行
請問老師,有一筆出口業(yè)務,我們已經開具了銷售發(fā)票,但是后期因為產品有點質量問題,對方讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應該開具紅字增值稅專用發(fā)票是嗎?但是開具發(fā)票必須有數(shù)量,實際是數(shù)量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的
老師好,一般納稅人勾選抵扣的進項發(fā)票里面,現(xiàn)在對方因為銷售折讓,讓我們開紅字信息表 比如一張發(fā)票開票金額是5萬,開了10張,現(xiàn)在要在每一張發(fā)票上面折讓5千,我怎么開紅字發(fā)票
你好,老師,我是藥品批發(fā)企業(yè),收到供應商獎勵藥品一批,上月已經給我們開了正數(shù)發(fā)票,這月對方讓給他開銷售折讓的紅字信息表,那我日后收到紅字發(fā)票改怎么他做賬,分錄是啥
老師我想咨詢一下您,我們公司購買了一輛車是固定資產,這輛車我們已經入賬了,現(xiàn)在對方要讓我們開銷售折讓的紅字信息表,我們開了機動車的銷售折讓紅字信息,對方他們開負數(shù)發(fā)票給我們,我們收到負數(shù)發(fā)票是要沖減固定資產的原值和進項稅額轉出對嗎
我們公司(購貨方)3月對2張藍字發(fā)票進行了部分紅沖是銷售折讓(當時是已認證,未統(tǒng)計確認),銷售方也開具了對應的紅字發(fā)票給我們,現(xiàn)在4月報稅,這兩張藍字發(fā)票不能勾選了,全量票查詢顯示已全部沖紅,現(xiàn)在需要銷售方對剩下的部分進行沖紅,但是對方說只能全額沖紅,因為我們沒做統(tǒng)計確認,但是全額沖紅就超過了藍字發(fā)票金額,這種情況怎么辦
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉成本,而債務重組不用?
海域使用權,建設用地使用權,這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農產品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農產品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務處理
公司出納發(fā)工資的時候轉錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉回來的時候是不是只轉工資回來就行了因轉工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產包含存貨不
跟去年24年沒關系吧
是的,跟24年沒關系了
如果是銷售退回,是不是就有影響了?
那個沖今年的進貨成本就行