你好,這個音響是外國的銷售的嗎?是的話,那你直接開音響的就行,這個屬于混合銷售。 ?
1.請問信息科技公司的系統(tǒng)集成項目和建筑業(yè)的項目用的科目是一樣的么,前者的成本入哪個科目呢?請老師給準確答案。 我們是前者,我現(xiàn)在這個項目分別包給不同公司做的,都是材料和安裝服務(wù)技術(shù)服務(wù)等一起的, 2.防雷這塊開的是防雷技術(shù)服務(wù)發(fā)票 3.裝修這塊的是開的建筑裝修服務(wù)發(fā)票 我收到這兩張發(fā)票怎么做賬呢? 4.另外還有一塊是我們自己采購的材料,找工人安裝的,給我們開安裝費可以么?這塊又該怎么入賬呢? 感謝老師
我想問下,我們公司是個小規(guī)模,主要經(jīng)營建筑安裝服務(wù)(廣告牌安裝,門頭門標安裝等) 升為一般納稅人對我們企業(yè)有什么好處?一般納稅人對客戶以及對哪類客戶有什么好處?具體好處在那些方面丫? 如果升為一般納稅人,應(yīng)該怎樣和小規(guī)模客戶合作? 一般納稅人的稅負表現(xiàn)在那些方面? 在給客戶報價方面我們要怎樣做才能對我們更有利? 升為一般納稅人后在財務(wù)角度要注意日常的那些問題?
老師,我們是建筑工程施工企業(yè),經(jīng)營范圍里面有“建筑裝修裝飾工程”,這個是主營,經(jīng)常要開票。裝飾裝修的品目在諾諾開票上查到是“建筑服務(wù)”下面的。但是,我們公司在稅局窗口根據(jù)營業(yè)執(zhí)照范圍給出的品目里只有“其他建筑服務(wù)”沒有“建筑服務(wù)”,那這個大類我怎么選呢?我在稅局代開發(fā)票系統(tǒng)里截了一個屏,用紅筆圈出來了,老師您看看,我該怎么選這個大類呢?還有,“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱、服務(wù)名稱”下面,需要手動寫上品目大類才會最終在發(fā)票票面上顯示大類。否則只顯示小類“裝飾裝修”。請問手動寫上去合規(guī)嗎?
老師,我有個問題想咨詢一下,我們公司承接了一個項目,對于客戶需要更換的就設(shè)備舊零件等,我們進行重新更換和安裝服務(wù),這些需要更換的設(shè)備和零件我們不生產(chǎn)也是外購的然后進行安裝服務(wù)。我們是一般納稅人,我現(xiàn)在想問一下我們開具增值稅發(fā)票應(yīng)該怎么開具?是兼營還是混合還是可以簡易?我這塊不太清楚
老師,您好問題如下:我們是商貿(mào)公司,收到收到一張電子普通發(fā)票金額2185元,發(fā)票名稱是開的建筑服務(wù)安裝費,這個是購材料,包工包料的,但是開不出別的發(fā)票,只能開出安裝費發(fā)票。這種情況,我應(yīng)該怎么做會計分錄。謝謝
簡易注銷公告期不能撤銷公告嗎
第三題為什么要這樣算?
計算靜態(tài)回收期的時候不用考慮殘值嗎?就是說計算靜態(tài)回收期的時候,不要用初始投資金額減去產(chǎn)值在計算嗎
比如說今年三月份申請下來高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請下來的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進去 在減資 算是實繳了嘛? 投資款也是減資后應(yīng)承擔(dān)的錢
老師可以說一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務(wù)費,怎么賬務(wù)處理
老師,單位是一般納稅人,對外開具的普票,如果有進項稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時召集股東會議的主體資格是答什么法條
會計交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
國內(nèi)銷售的,廠家供貨給我們,我們又供貨給甲方,合同清單上客戶要求有安裝費這一欄怎么辦呢
有安裝也是混合銷售 不屬于兼營 沒法分開開 合計一塊開就行