你好,是的,用未分配利潤了。
老師 我想問下,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也是直接做到利潤分配-未分配利潤嗎
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整以前年度損益用未分配利潤調(diào)的,然后結(jié)賬提示資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤與利潤表的凈利潤勾稽不正常,這種情況如何處理?怎么做分錄?
請問補(bǔ)繳去年的印花稅和滯納金,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是計(jì)入“稅金及附加”還是計(jì)入“利潤分配-未分配利潤”?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則跨年用額未分配利潤_利潤分配科目,需要做調(diào)整那年的企業(yè)所得稅清繳嗎
老師好!小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)整上年損益類科目,用了”利潤分配-未分配利潤“科目,可是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表未分配利潤不平衡,如何處理?
請問,最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,資產(chǎn)處置損益科目,有變化嗎?
可抵扣暫時(shí)性差異不過是資產(chǎn)還是負(fù)債,是不是都確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)。然后應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,資產(chǎn)跟負(fù)債都是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債
老師,我想問一下,餐飲業(yè)里的一般納稅人,如果蔬菜是從農(nóng)民工手里收回來的,這個(gè)可以抵稅嗎?
做外貿(mào)公司的股東有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好老師,外貿(mào)公司,有一單實(shí)際出口俄羅斯的貨,對方從德國匯過來的歐元,去銀行結(jié)匯時(shí)因?yàn)槌隹诙砹_斯屬于管制國家不給辦理。我們沒辦法就在合同上修改了收貨地址為德國。暫時(shí)辦理完結(jié)匯,那后面的報(bào)關(guān)還是按照俄羅斯正常填報(bào)可以嗎
公司是一般納稅人,開票6稅率,不是小微企業(yè),如果開1萬發(fā)票,沒有任何進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這樣一共要交多少稅
我實(shí)際收到的出口退稅款比我的進(jìn)項(xiàng)稅金額多1分錢,我賬上還有其它不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額年底需要轉(zhuǎn)出,這個(gè)1分錢影響么
老師,我們是建筑公司,青海省發(fā)放的殘疾人證,然后在我司(新疆注冊的公司)掛證,意思是不是,他的殘疾人證在殘聯(lián)登記并登記到我司名下,是為了匹配公司申報(bào)的殘疾人保證金數(shù)據(jù),而不是把他青海的證轉(zhuǎn)到新疆來了?
收到農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票時(shí)如何做分錄
按照債券利息適用企業(yè)所得稅政策的永續(xù)債的符合條件中有一條,被投資企也業(yè)可以贖回,怎么理解?
老師麻煩把整個(gè)分錄寫下好嗎?謝謝
你好,你具體是發(fā)生什么業(yè)務(wù),什么原因需要更正。
是進(jìn)貨合同沒交印花稅,補(bǔ)更正23年24年的
你好,你是要做補(bǔ)印花稅的分錄是吧。
是的,小微企業(yè)
你好,這個(gè)借利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 然后繳納。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,貸銀行存款。