是的,只做內(nèi)賬工資就行
老師有個(gè)人員工資8月預(yù)付半年的工資2萬元,時(shí)間是7到12月的,請問會計(jì)分錄怎么做,每月的工資表上還需要把他做進(jìn)來實(shí)付的時(shí)候沖減預(yù)付賬款?
老師,我運(yùn)輸有限公司,一般人,外賬給代賬公司做,我做內(nèi)賬,2022年12月30日,我公司付給蕪湖融匯化工有限公司5718.49元,出納說是錯(cuò)付款了。2023年1月3日我公司收到蕪湖融匯化工公司的承兌票,金額163476.49元。其中運(yùn)費(fèi)是157758元,上次錯(cuò)付款5718.49元也包含其中了。這個(gè)業(yè)務(wù)怎么寫分錄?
老師,我運(yùn)輸有限公司2023年自加油94370升付運(yùn)費(fèi)工資9000元,用現(xiàn)金支付,沒有發(fā)票的,我是內(nèi)賬會計(jì),請問這個(gè)業(yè)務(wù)怎么寫分錄。
老師:1、施工單位內(nèi)賬,老板收回前期車輛運(yùn)輸費(fèi)收入14000元直接付雇傭車輛運(yùn)費(fèi)4490元(其中公司只現(xiàn)付車輛運(yùn)費(fèi)8000元)共計(jì)12490元,老板支付過路費(fèi)550,加油費(fèi)800,借給他朋友王某600元,都是用收回款項(xiàng)付的,會計(jì)科目怎么做?2、如果他朋友款到時(shí)候直接還給公司,要怎么做賬?
老師:1、施工單位內(nèi)賬,老板收回前期車輛運(yùn)輸費(fèi)收入14000元直接付雇傭車輛運(yùn)費(fèi)4490元(其中公司只現(xiàn)付車輛運(yùn)費(fèi)8000元,不是外賬對公賬戶支付,是備用金支付)共計(jì)12490元,老板支付過路費(fèi)550,加油費(fèi)800,借給他朋友王某600元,都是用收回款項(xiàng)付的,會計(jì)科目怎么做?2、如果他朋友款到時(shí)候直接還給公司,要怎么做賬?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對吧,不會因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
教我寫分錄
借什么,貸庫存現(xiàn)金?
管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)就行
老師,我公司幾乎每個(gè)月都有點(diǎn)替班工資的,都進(jìn)管理費(fèi)用嗎?
是的,都是計(jì)入管理費(fèi)用
那我公司有個(gè)小小負(fù)責(zé)人他每個(gè)月也幫我公司做事了,我公司也每個(gè)月發(fā)他3500元工資,也是用現(xiàn)金支付的,那怎么寫分錄?借什么,貸庫存現(xiàn)金?
就是計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)