您好,發(fā)票也是支付這個(gè)月收到嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我由于計(jì)提加計(jì)扣除做營(yíng)業(yè)外收入,導(dǎo)致收入提前確認(rèn)了,稅局要求修改23年的報(bào)表,但我是從20年開(kāi)始的,如果只修改23年的,導(dǎo)致調(diào)增所得稅了,但我不想改以前的報(bào)表,這個(gè)怎么辦,用不用修改財(cái)務(wù)報(bào)表?如果我門單位不計(jì)較調(diào)增所得稅,我不修改財(cái)務(wù)報(bào)表行不行?謝謝
老師,旅游行業(yè)小規(guī)模,未交增值稅貸方62.38,上月沒(méi)有繳費(fèi),免費(fèi)了,7月做賬補(bǔ)上,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
企業(yè)的內(nèi)賬,老板不給各個(gè)卡的明細(xì),是不是只能做成流水賬,能做借貸賬嗎
老師,我公司開(kāi)發(fā)了一款電商軟件,但是研究階段和開(kāi)發(fā)階段難以區(qū)分,并且項(xiàng)目剛剛上線,研究和開(kāi)發(fā)階段的研發(fā)人員薪酬,折舊攤銷等支出可以全部歸入研發(fā)費(fèi)用嗎?另外同款軟件的不同平臺(tái)(安卓端和ios 端)可以合并歸集費(fèi)用嗎,還是要分別歸集研發(fā)費(fèi)用?
老師,注銷企業(yè)怎么在電子稅務(wù)局辦理?
母公司股東的卡轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的 備注的投資款 對(duì)于子公司記賬 能記投資款嗎
您好! 2024年10月 把借:應(yīng)付賬款-A公司 貸:銀行存款 錯(cuò)錄成借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?
老師,公司的辦公室是老板的房屋,因?yàn)橐恢倍紱](méi)付過(guò)款,所以也沒(méi)做賬務(wù)處理,現(xiàn)在怎么辦呢
員工想報(bào)銷周末回家的路費(fèi)怎么通過(guò)單位報(bào)銷合理?
老師好,公司收了5萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)預(yù)收款,對(duì)方要求開(kāi)普通發(fā)票,我開(kāi)了不征稅的預(yù)付卡銷售,備注了預(yù)付款,這樣可以嗎?
是這個(gè)月收到
水電費(fèi)入管理費(fèi)用還是成本?
這個(gè)月的水電費(fèi),下月支付,本月需要計(jì)提嗎
計(jì)入
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款
水電費(fèi),計(jì)入辦公費(fèi)嗎?
這個(gè)是辦公用的,還是生產(chǎn)車間用的
都在一起交
計(jì)提水電費(fèi),可以寫(xiě)借方制造費(fèi)用,貸方應(yīng)付賬款嗎
如果是生產(chǎn)車間用的,計(jì)入制造費(fèi)用,貸方用其他應(yīng)付款
本月支付上月的,是計(jì)入管理費(fèi)用嗎
不分開(kāi),就直接結(jié)轉(zhuǎn)成本
不管支不支付,費(fèi)用都是 先入賬的,這個(gè)不影響的
上個(gè)月的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)一次成本了,這個(gè)月入管理費(fèi)用,是不是就減兩次了
上個(gè)月計(jì)入費(fèi)用
這個(gè)月支付
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款