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Q

老師,我們用客戶的電,抵我們給客戶的加工費,但是客戶不開電費發(fā)票給我們,扣7個點下來抵本月的電費。 這分錄怎么做呀?

2025-08-15 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-08-15 14:32

你好,這個外賬上做不了. 你一定要做,仍然要正常做加工費收入 然后對方給你電費收據(jù),你入賬,但是不能稅前扣除.

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快賬用戶6440 追問 2025-08-15 14:37

內部賬目? 半年20萬含稅電費,已經(jīng)付款20萬,但是客戶不給我們開電費發(fā)票也不退稅款部分,減2萬下來抵本月的電費,本月電費是3萬,減下來之后實際本月只付1萬塊錢

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快賬用戶6440 追問 2025-08-15 14:37

那2萬怎么做賬?

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快賬用戶6440 追問 2025-08-15 14:37

本月電費是3萬,但是實際付的時候只付1萬。因為那2萬已經(jīng)付抵扣不開票了

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齊紅老師 解答 2025-08-15 14:40

你好,你賬上仍然是要按3萬做成本費用. 不開票也要確認3萬的收入.

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快賬用戶6440 追問 2025-08-15 15:06

3萬收入…?什么收入?

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齊紅老師 解答 2025-08-15 15:07

你好,抵的電費,或者說你們給房東加工的加工費收入.

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快賬用戶6440 追問 2025-08-15 15:08

我沒得收入呀,本月只有電費3萬,但是不給我們開票,優(yōu)惠2萬,但是不退2萬錢

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快賬用戶6440 追問 2025-08-15 15:08

分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2025-08-15 15:09

你好,不是你給他加工2萬,然后抵2萬嗎

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