預(yù)售階段不結(jié)轉(zhuǎn)成本,房款計(jì)入合同負(fù)債。 預(yù)提費(fèi)用針對(duì)開(kāi)發(fā)成本(非房款),按項(xiàng)目預(yù)計(jì)總成本為基礎(chǔ),在臨近交房、滿足收入確認(rèn)條件前合理計(jì)提(非每月按合同金額計(jì)提),通常按預(yù)計(jì)總成本一定比例(如 10%)估算,而非按合同總金額分?jǐn)偂?/p>
@董老師你好,在線提問(wèn)的
老師?我公司開(kāi)了外經(jīng)證,按報(bào)稅戶登錄不上,按報(bào)驗(yàn)戶可以登錄,法人的個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)可以查詢到外省的個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),報(bào)個(gè)稅報(bào)不上,一直不報(bào)是不是也有問(wèn)題?按報(bào)驗(yàn)戶登錄稅費(fèi)種認(rèn)定里什么稅費(fèi)種都沒(méi)有
個(gè)稅沒(méi)有全員申報(bào)的話,殘疾人保證金申報(bào)的工資數(shù)和匯算清繳工資薪金支出額要按哪個(gè)
老師,電子稅務(wù)局,要簽訂風(fēng)險(xiǎn)文書(shū)送達(dá)協(xié)議嗎
老師你好!怎樣核算沒(méi)有交的稅費(fèi),公司綜合稅負(fù)按為5.5%核算,一般納稅人是建筑裝飾公司,稅費(fèi)由房地產(chǎn)支付,目前房地產(chǎn)需要我們提供每年12月增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表,這樣是否可以核對(duì)公司交了多少稅費(fèi)是這樣嗎?老師指導(dǎo)一下
餐飲個(gè)體戶,轉(zhuǎn)賬給個(gè)人,但是開(kāi)票是公司開(kāi)票,這樣可以嗎
老師能不能詳細(xì)給我說(shuō)下。代理記賬我們拿回來(lái)自己做。需要跟他們會(huì)計(jì)都交接啥?
請(qǐng)問(wèn)老師,一筆業(yè)務(wù)利潤(rùn)很高開(kāi)發(fā)票會(huì)有影響嗎?一般納稅人
老師,物業(yè)管理公司,水費(fèi)的發(fā)票怎么開(kāi),是直接選擇差額開(kāi)具還是全額簡(jiǎn)易征收
老師,我們上月開(kāi)的發(fā)票需要紅沖,這月有影響嗎
老師 我公司開(kāi)了預(yù)售50萬(wàn)零稅率發(fā)票,月末,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
借銀行 貸預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)
老師,我問(wèn)的是月末計(jì)提成本費(fèi)用的分錄
確認(rèn)了收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,確認(rèn)收入了嗎
我做的,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不知道對(duì)不對(duì)
收款是,借銀行存款,貸預(yù)收賬款 確認(rèn)收入是借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
這個(gè)是確認(rèn)收入的 那你應(yīng)該做 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品等科目
公司預(yù)交3個(gè)點(diǎn)增值稅,我需要確認(rèn)收入嗎?,還有月末結(jié)轉(zhuǎn),預(yù)提費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄
如果是預(yù)收賬款的預(yù)交不需要確認(rèn)收入 也不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 只需要做 借銀行 貸預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-預(yù)交增值稅