借 管理費(fèi)用, 貸應(yīng)付職工薪酬, 借 應(yīng)付職工薪酬, 貸 銀行存款
老師您好:繳納和計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做???
老師您好,當(dāng)月繳納當(dāng)月的社醫(yī)保需要 計(jì)提嗎 借:管理費(fèi)用—社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬- 貸:銀行存款 還是 直接 借 :管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款
工會(huì)分錄 計(jì)提 管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 余額在借方是發(fā)生得費(fèi)用嗎
提問(wèn):老師,付員工福利費(fèi)(生日會(huì)的費(fèi)用)的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi);貸:銀行存款;還是要借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi);貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬;貸:銀行存款呢?
付身故退休職工慰問(wèn)金 借-管理費(fèi)-福利費(fèi) 貸-銀行存款行 嗎 還是-借-管理費(fèi)用 貸-應(yīng)付職工薪酬 借-應(yīng)付職工薪酬 貸-銀行存款
老師,以前的銷售大概7000左右沒(méi)有開票,要是被舉報(bào),稅務(wù)局會(huì)怎么處理
老師,您好,這個(gè)現(xiàn)金流量表右邊是真實(shí)的,左邊報(bào)表帶出來(lái)的差108874.99這個(gè)數(shù)我補(bǔ)充到哪里呢?
減一,不理解,如果是24年/25年,約完之后也應(yīng)該是乘以1啊
老師,我們報(bào)個(gè)稅是用員工名字,然后公戶發(fā)工資是他爸爸的卡號(hào)可以嗎@劉紅艷老師
老師這個(gè)400多萬(wàn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)我應(yīng)該怎么查
公司出去團(tuán)建是走,應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)還是什么? 都需要什么資料
老師,我們報(bào)個(gè)稅是用員工名字,然后公戶發(fā)工資是他爸爸的卡號(hào)可以嗎,懂的回復(fù)我
老師 每天上班12小時(shí) 2班倒 那這個(gè)人 總工上了10天 7個(gè)夜班 那么他白班是不是 上了3天?還是2天呢
老師,我想問(wèn)下那個(gè)公司賬面的存貨只有原材料,生產(chǎn)成本科目的余額,還有委托加工物資科目的余額,加起來(lái)估計(jì)一百多萬(wàn),這個(gè)賬面也沒(méi)有存貨明細(xì)賬,昨天老板說(shuō)想把這批存貨給他消耗掉,該怎么弄
你好老師,出口收匯情況表冒出來(lái)疑點(diǎn)是什么原因嗎?提示:收匯憑證號(hào)(0069-4380-8376-1100)案計(jì)申報(bào)(1.0)次,對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單(代理證明)金額累計(jì)(15024),超過(guò)憑證總金額(9177),是一張報(bào)關(guān)單15024對(duì)應(yīng)四次收匯。我就分四次填寫的。
前期按第一種寫的分錄,現(xiàn)在按第二種寫分錄,有影響嗎?
沒(méi)有影響,可以不用修改。