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Q

老師,你好,請問我剛接受工廠的會計,應該怎么核對庫存對不對?

2025-08-14 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-14 10:06

同學,你好
實際盤點來應對這個問題

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快賬用戶1706 追問 2025-08-14 10:08

我看金碟系統(tǒng)里有庫存商品的明細,是不是可以導出來,跟實物盤點?

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齊紅老師 解答 2025-08-14 10:10

同學,你好
嗯嗯,可以的

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同學,你好
實際盤點來應對這個問題
2025-08-14
你要和老板說清楚,你們要重新建賬,以實際的銀行存款對賬單來記賬
2023-05-30
你好,正常的話,發(fā)票他不會和原材料一塊兒過來的,他都是單獨郵寄的,郵寄的話都是郵寄給出納的,出納收到,收到好以后做個登記,然后再轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交給會計,會計就可以做賬了。
2022-05-05
你好!要和對方進行核對,查出產(chǎn)生差異的原因,再做相應的憑證調(diào)整。
2021-12-06
你直接查看你應交稅費應交增值稅的二級科目余額,如果說這個余額正好是你欠的,所以就沒問題。
2022-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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