不需要調(diào)整,不用退稅,繼續(xù)留著以后抵扣就行。
請(qǐng)問下老師:今年6月初時(shí)稅務(wù)專管員聯(lián)系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控,讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,當(dāng)時(shí)5月份的報(bào)表已申報(bào)完成,直接去大廳更改的4月申報(bào)表并補(bǔ)齊了這筆稅額, 結(jié)果7月申報(bào)6月報(bào)表時(shí)以為自動(dòng)更改數(shù)據(jù)了,就沒管它,今天準(zhǔn)備申報(bào)7月份報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)還是沒調(diào)整過來,應(yīng)納稅額和已交稅額那里都還沒有加上之前補(bǔ)交的這筆數(shù)額,這種情況怎么辦
我公司正在申請(qǐng)注銷,經(jīng)查漏報(bào)19年4-6月財(cái)務(wù)報(bào)表,后去大廳補(bǔ)報(bào),在大廳申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)利潤表營業(yè)稅金及附加金額小于城建稅及教育附加之后,系統(tǒng)提示金額有誤,無法保存。經(jīng)查,是因?yàn)樵撃暄a(bǔ)繳了18年的稅款,當(dāng)時(shí)的補(bǔ)繳分錄是借 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi),借 應(yīng)交稅費(fèi) 營業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款(小規(guī)模企業(yè)賬務(wù)簡單,所以有未走以前年度損益調(diào)整科目),利潤表計(jì)算統(tǒng)計(jì)了補(bǔ)繳部分?,F(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整報(bào)表,不會(huì)影響后面的財(cái)報(bào)?可以直接把補(bǔ)繳部分從利潤表里剔出來嗎?請(qǐng)各位老師指點(diǎn)
老師您好,想咨詢您個(gè)出口退稅方面的問題,我們出口報(bào)關(guān)單上有五條腌漬菜,還有一條是附帶的紙箱,紙箱是外購的,10月份開出口發(fā)票時(shí)也開了這部分紙箱,今天報(bào)增值稅時(shí)把含紙箱的金額也錄入了免抵退稅金額中,退稅科說這部分不應(yīng)該退稅讓把這一條給踢出來了,說下月紅沖,這樣退稅系統(tǒng)和增值稅系統(tǒng)有了差額,請(qǐng)問具體怎么操作呢?我不開紅沖發(fā)票,下月直接把增值稅表免抵退稅金額沖出來,然后把這部分紙箱金額確認(rèn)銷售費(fèi)用可以嗎?
納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),向建筑服務(wù)發(fā)生地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳的增值稅稅款,可以在當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額中抵減,抵減不完的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。重點(diǎn):結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減!?。∩陥?bào)表主表28欄分次預(yù)繳稅款對(duì)應(yīng)附表4,根據(jù)當(dāng)期預(yù)繳填“本期發(fā)生額”,根據(jù)參與抵減的金額填“本期抵減額”(帶回主表),未抵減完的體現(xiàn)在附表4最后一列“期末余額”,主表應(yīng)納稅額應(yīng)≥0,<0時(shí)是存在應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減金額但是報(bào)表填報(bào)不規(guī)范(錯(cuò)誤),往往有些企業(yè)還據(jù)此發(fā)起了退稅。 請(qǐng)問這個(gè)是什么意思呀?
想問下,我公司2025.1月申報(bào)期結(jié)束后在金蝶系統(tǒng)里調(diào)賬了,但是沒有更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅表,說是2024匯算清繳直接做調(diào)整,現(xiàn)在4月申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的上年年末金額和前期金蝶里調(diào)整過的報(bào)表金額不一致,我現(xiàn)在是否應(yīng)該先更正2024.12月財(cái)務(wù)報(bào)表,更正了的話那財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤表和我2024.12月的所得稅表不一致,可以只更改24.12月財(cái)務(wù)報(bào)表,不更正24年的所得稅表么,因?yàn)楸緛碡?cái)務(wù)報(bào)表的利潤表和所得稅表應(yīng)該數(shù)據(jù)一致,然后所得稅表這塊直接在匯算清繳里進(jìn)行調(diào)整可以么
老師好!小公司就老板一個(gè)人,沒有交社保,9.1號(hào)新規(guī)法人要強(qiáng)制交社保嗎
第二問的約當(dāng)產(chǎn)量為什么是這樣計(jì)算的?紅筆是計(jì)算答案。
你好,我今天去面試,然后那個(gè)老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請(qǐng)問現(xiàn)在注冊(cè)資本實(shí)繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會(huì)有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對(duì)
@董老師,晚上好,提問的
請(qǐng)問這個(gè)稅是可以退嗎?專管員又說太多了,關(guān)鍵是目前這些稅還消化不了
附表4里面預(yù)繳的稅款不退。
你的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的那一部分。你看一下,符合要求的才可以退。
那我累計(jì)的預(yù)交稅金,可以抵本期應(yīng)交稅金嗎
可以的可以的可以的。
老師,我應(yīng)該填哪一欄呢?這是我累計(jì)的預(yù)繳,本次稅是2878.54
這是我都報(bào)表
預(yù)繳稅款抵扣的時(shí)候,在主表28,還有附表4實(shí)際抵扣金額里面填寫。