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增值稅申報(bào)表附表4一直有余額,當(dāng)時(shí)專管員讓先把留底稅金用完,所以導(dǎo)致預(yù)繳稅金一直累計(jì),本次申報(bào)時(shí),系統(tǒng)直接帶出讓退稅,請(qǐng)問該怎么調(diào)整。

2025-08-14 08:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-14 08:24

不需要調(diào)整,不用退稅,繼續(xù)留著以后抵扣就行。

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快賬用戶3807 追問 2025-08-14 08:27

請(qǐng)問這個(gè)稅是可以退嗎?專管員又說太多了,關(guān)鍵是目前這些稅還消化不了

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齊紅老師 解答 2025-08-14 08:29

附表4里面預(yù)繳的稅款不退。

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齊紅老師 解答 2025-08-14 08:30

你的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的那一部分。你看一下,符合要求的才可以退。

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快賬用戶3807 追問 2025-08-14 08:39

那我累計(jì)的預(yù)交稅金,可以抵本期應(yīng)交稅金嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-14 08:39

可以的可以的可以的。

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快賬用戶3807 追問 2025-08-14 08:44

老師,我應(yīng)該填哪一欄呢?這是我累計(jì)的預(yù)繳,本次稅是2878.54

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快賬用戶3807 追問 2025-08-14 08:45

這是我都報(bào)表

這是我都報(bào)表
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齊紅老師 解答 2025-08-14 08:50

預(yù)繳稅款抵扣的時(shí)候,在主表28,還有附表4實(shí)際抵扣金額里面填寫。

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不需要調(diào)整,不用退稅,繼續(xù)留著以后抵扣就行。
2025-08-14
你好,你更+2024年12月份財(cái)務(wù)報(bào)表是你賬上的還是哪里的,申報(bào)給稅務(wù)局的數(shù)據(jù)。
2025-04-09
您好,建議您聯(lián)系下專管員最好去大廳把6月份申報(bào)表更正一下,在申報(bào)7月份
2020-08-05
您好,沒有特殊事項(xiàng),A106000是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的,不需要人工填寫
2021-04-20
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦 為了銷售的可以計(jì)入銷售費(fèi)用
2022-11-04
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