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老師您好。現(xiàn)在飛機(jī)票和高鐵票能夠計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那么比如我8月份沒有銷項(xiàng),我把機(jī)票上的進(jìn)賬先入賬"應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額"可以么?到了下個(gè)月有需要抵扣銷項(xiàng)稅再轉(zhuǎn)回"應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額"
按增值稅稅負(fù)率0.1給公司算這個(gè)月應(yīng)該繳納2萬6增值稅,可是進(jìn)項(xiàng)票很充足,還能有留抵稅額,這個(gè)怎么辦?全給認(rèn)證抵扣了嗎
上月有欠增值稅未繳。本月進(jìn)項(xiàng)額多不用交增值稅,這二個(gè)月之前可以怎么抵銷嗎不用交 增值稅嗎
一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額(以下稱加計(jì)抵減政策)。 這個(gè)是怎么計(jì)算
二、先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的5%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額;已計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期,相應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵減額。我公司屬于高新技術(shù)企業(yè),這個(gè)月繳增值稅應(yīng)該怎樣抵減?
老師 中級會計(jì)考試計(jì)算器有課程嗎
你好,交社保的分錄怎么做
老師,我們是建筑公司,關(guān)于殘疾人保證金“上年用人單位在職職工人數(shù)”,是不是把1-12月的申報(bào)個(gè)稅人數(shù)相加,然后除以12呢?
建安發(fā)票是什么?。。〗ò舶l(fā)票是什么?。?/p>
社保繳納基數(shù)每年1月與7月份統(tǒng)一調(diào)整,目前張旋需要調(diào)整的話就要等到明年的1月份才能調(diào)整;如果一定要在8月份調(diào)整,那么需要把1-7月份的社保也按照8月份的社?;鶖?shù)補(bǔ)交上去,甚至有可能要交一部分滯納金;還有一種辦法就是8月份按照之前的基數(shù)繳納,然后8月份辦理離職,9月份辦理入職,那么9月份可以按照新的繳納基數(shù)來辦理,是不是這個(gè)意思。
請本周在新電子稅務(wù)局通過打印完稅憑證,發(fā)票申請模塊觸發(fā)提示滿意度調(diào)查問卷或通過12366觸發(fā)相關(guān)短信提醒,這個(gè)怎么操作
異地經(jīng)營已辦理外經(jīng)證異地申報(bào)個(gè)稅怎么操作?
老師,修建廠房時(shí)周邊的道理及雨污水管網(wǎng)工程這些費(fèi)用需要計(jì)入廠房原值繳納房產(chǎn)稅嗎?
申報(bào)表附一把即征即退的數(shù)據(jù)更為零,主表即征即退的挪到一般項(xiàng)目,保存后稅款不是要繳回的之前退了的稅款,請問老師怎么更正?
燃?xì)赓M(fèi)4-6的發(fā)票一直沒開,我做的時(shí)候直接做的制造費(fèi)用-燃料動(dòng)力費(fèi)。發(fā)票開出來之后需要做什么科目,怎么處理啊
您好,企業(yè)稅負(fù)率計(jì)算方法是:增值稅稅負(fù)率=當(dāng)期實(shí)繳增值稅÷當(dāng)期不含稅銷售額×100%,企業(yè)所得稅稅負(fù)率=實(shí)繳所得稅÷應(yīng)納稅所得額×100%;如果本月進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣,可以催供應(yīng)商盡快開票、把能抵扣的固定資產(chǎn)采購提前、申請符合政策的退稅或免稅,但不能掛著欠稅,沒抵扣完的進(jìn)項(xiàng)可以留到下個(gè)月繼續(xù)抵,但要按時(shí)申報(bào)并繳清當(dāng)期該交的增值稅。