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老師你好,軟件做賬,可以選擇季度報(bào)表,我打印季度報(bào)表出來(lái)申報(bào)增值稅時(shí),可以直接填寫(xiě)了是不,老師?
申報(bào)增值稅時(shí),直接跳過(guò)匯總,直接報(bào)稅和反寫(xiě)了,這樣可以嗎?
之前財(cái)務(wù)做賬不計(jì)提增值稅,但是計(jì)提增值稅附加稅。這樣會(huì)影響到報(bào)表數(shù)字嘛?增值稅可以不計(jì)提下月上交直接接應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸銀行存款?
老師,申報(bào)表繳納的增值稅是30000,那么我做賬直接借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅貸銀行存款也可以對(duì)嗎
個(gè)體戶(hù)一個(gè)季度36萬(wàn)票,申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表,增值稅表,個(gè)稅,不做帳可以直接申報(bào)?
老師個(gè)體工商戶(hù)可以在手機(jī) App 上開(kāi)發(fā)票嗎
你好,請(qǐng)問(wèn),前幾個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在如何調(diào)整最好?是直接紅沖,再做一筆正確的呢?請(qǐng)老師給一個(gè)好的方案,謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),這樣可以嗎。因?yàn)槲覀兪菕炜炕乜羁偸腔氐揭曳骄徒o我們花掉了,我們可以通過(guò)這種方法付款嗎甲方和我們掛靠的乙方能同意嗎
請(qǐng)問(wèn)資料三的甲公司會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了,在22年發(fā)現(xiàn)之后我做差錯(cuò)更正對(duì)了嗎?
老師,我們的增值稅附加稅沒(méi)有按時(shí)繳納,后來(lái)產(chǎn)生的滯納金是429.51元,還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生的滯納金是14.04元,這些怎么做分錄呢?
老師好,請(qǐng)教2個(gè)問(wèn)題:1、我們是6月份剛做外貿(mào)企業(yè),調(diào)整匯率用月末匯率,那請(qǐng)問(wèn)我們6月份的記賬匯率應(yīng)該用哪個(gè)?2、如果如果跨年了,到2026年記賬匯率是用哪天的匯率?謝謝
老師,增值稅及附加計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
我們找銀行貸款,收到銀行貸款的利息補(bǔ)貼,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是沖財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出?
請(qǐng)問(wèn)EXW報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上運(yùn)費(fèi)欄要填嗎?
小菲老師,那為什么支付率越高,股價(jià)就越高,
您好,報(bào)增值稅必須先做賬才能報(bào)稅,因?yàn)槎惥忠笃髽I(yè)所有收入都要入賬,金稅系統(tǒng)會(huì)比對(duì)申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù),不一致就會(huì)觸發(fā)預(yù)警,而且申報(bào)表上的數(shù)據(jù)都來(lái)自于賬務(wù)處理,我們要賬表核對(duì)嘛
我的意思是先報(bào)增值稅,附加稅然后做賬,這樣不影響季度報(bào)企業(yè)所得稅
哦哦,這不是一般的做法,申報(bào)時(shí)不是要核對(duì)賬么,先有賬才有核對(duì)
增值稅都是系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù),一般只看銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),一般納稅人有個(gè)進(jìn)項(xiàng)勾選,就可以直接報(bào)增值稅了
不對(duì)哦,還有未開(kāi)票收入呢
未開(kāi)票收入稅務(wù)局又不知道哈哈
不能這么說(shuō)哦,我們銷(xiāo)售單呀,特別商貿(mào),客戶(hù)下單就要確認(rèn)收入了
對(duì)了,未開(kāi)票收入在做賬系統(tǒng)看么,還是客戶(hù)報(bào)給我就行了
您好,自己根據(jù)實(shí)際做的,