您好,是的,不能用后面的抵扣前面的
老師,8月份還沒報稅,因為進(jìn)項票少,銷項稅多,那現(xiàn)在9月收到的進(jìn)項票能認(rèn)證后抵扣8月份的么?
目前公司是籌備期,8月有很多進(jìn)項發(fā)票,還沒有做收入,直接在稅控盤認(rèn)證抵扣后,在增值稅申報表表二填入數(shù)據(jù)報稅就可以了吧。這個抵扣的是8月的進(jìn)項發(fā)票,就是一定要是在8月份付款的已經(jīng)做了賬務(wù)處理的進(jìn)項發(fā)票才可以抵扣吧。
老師,我們5月份認(rèn)證的專票進(jìn)項稅額有留抵,現(xiàn)在報8月稅時要不要在待抵扣進(jìn)項稅額這兒輸入5月留抵的稅額?
老師,一般納稅人,進(jìn)項稅額抵扣,是不是我現(xiàn)在只能抵扣8月31日之前開的進(jìn)項,9月1日以后開的進(jìn)項我不能抵扣吧
一般納稅人公司,進(jìn)項成本發(fā)票是2023年的發(fā)票專票,但是進(jìn)項稅額是到2024年才認(rèn)證才抵扣,發(fā)票錄在2023年,是要設(shè)進(jìn)項稅額待認(rèn)證待抵扣明細(xì)科目是吧
老師,為什么出于控制權(quán)考慮,股東愿意低股利支付?
老師,我想問一下,此處為什么不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
提交退稅導(dǎo)入資料下載的是ZIP 壓縮包,怎么轉(zhuǎn)換成XML格式導(dǎo)入,而且壓縮包里面的文件較多,不知道提交哪些
老師好,現(xiàn)在電商稅局新規(guī),是把網(wǎng)店的什么數(shù)據(jù)同步給稅局了呀?
報表應(yīng)收賬款期末余額是負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款期末余額也是負(fù)數(shù),該怎么調(diào)
老師 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 還有些主營業(yè)務(wù)收入是應(yīng)收帳款 也要一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,我是房地產(chǎn)開發(fā),簡易計稅,增值稅申報表25列,期初未繳稅款多繳為負(fù)數(shù),這個數(shù)字怎么來的
老師上個月電費用了90度 宿舍是兩個人 一個人是7月7號來的 一個是7月11號來的 那個這個電費怎么分別計算
實繳資本繳多了,影響股轉(zhuǎn)嗎?后面要退回
裝修工給我們公司裝修辦公的房子,去稅務(wù)局代開發(fā)票給我們公司,我們還要給他申報個稅嗎?
那不是此部分該繳增值稅了,還有滯納金
如果產(chǎn)生稅,就會有滯納金的
那有多少銷項,再認(rèn)證多少進(jìn)項這樣做對嗎
是的,需要多少就認(rèn)證多少
那我們補的無票收入300萬的話就需要繳納24.7706萬的稅款和4.5206的滯納金嗎
增值稅要接稅負(fù)來交的,不能全都抵完,這種會有稅務(wù)風(fēng)險的
2024年我們也有繳納增值稅,那我們就該補繳那么多稅款和滯納金嗎
你是怎么算的,你把計算方法發(fā)我看下
300除以1.09乘以0.09等于24.7706.然后用24.7706乘以萬分之五乘以365天,假如是補在2024年8月,是這樣計算的嗎
0.09這個是企稅還是什么稅?
增值稅稅率
還有企稅,企稅也要算的,小微企業(yè)是5%,一般企業(yè)是25%
還有附加稅,印花稅是吧,都要見滯納金是吧
是的, 是的,這些也要算的