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你好老師,去年五月份我們公司買了一輛39萬的車,當時入賬分錄是 借 固定資產(chǎn) 應交稅費-進項稅額 貸 銀行存款 現(xiàn)在賣了20多萬 這個怎么寫分錄?

2025-08-12 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-12 15:41

清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結轉余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶4528 追問 2025-08-12 15:43

好的老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-08-12 15:44

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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快賬用戶4528 追問 2025-08-12 15:44

老師,目前沒開票 只是銀行里收到這筆款項,也是按您說的這個分錄嗎

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快賬用戶4528 追問 2025-08-12 15:45

可以計入營業(yè)外收入嗎老師?

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齊紅老師 解答 2025-08-12 15:47

不可以直接做,清理損益再轉入營業(yè)外收入

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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