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老師您好,單位工會(huì)舉行籃球比賽,聘請(qǐng)籃球教練并通過個(gè)人借款提前支付給教練6000元,涉及什么稅種,需要留哪些資料待查呢?

2025-08-12 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-12 14:21

那個(gè)要按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅

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快賬用戶2128 追問 2025-08-12 14:21

會(huì)不會(huì)涉及到增值稅?

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齊紅老師 解答 2025-08-12 14:22

他如果去開票就涉及增值稅

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快賬用戶2128 追問 2025-08-12 14:23

對(duì)公司來講,如何做合規(guī)呢?

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齊紅老師 解答 2025-08-12 14:24

需要取得他代開的發(fā)票才能稅前扣除,公司給代扣代繳個(gè)稅

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快賬用戶2128 追問 2025-08-12 14:28

目前錢通過預(yù)付款的方式支付了,這種情況我們?cè)趺唇o對(duì)方代扣個(gè)稅呢?

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齊紅老師 解答 2025-08-12 14:33

暫時(shí)不交個(gè)稅,以后開發(fā)票才申報(bào)

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快賬用戶2128 追問 2025-08-12 14:44

老師,勞務(wù)費(fèi)都需要開發(fā)票嗎?有沒有申報(bào)個(gè)稅,不開增值稅發(fā)票的情況

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齊紅老師 解答 2025-08-12 14:44

實(shí)習(xí)生的勞務(wù)報(bào)酬不需要發(fā)票

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快賬用戶2128 追問 2025-08-12 14:49

除此而外所有聘請(qǐng)專家的費(fèi)用,都要同時(shí)開具增值稅發(fā)票,并且由付款單位申報(bào)個(gè)稅,這句話對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-12 14:50

是的,就是那樣操作才對(duì)的

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快賬用戶2128 追問 2025-08-12 14:53

老師,錢已經(jīng)打給個(gè)人了,我怎么幫人家申報(bào)個(gè)稅呢?還是在開具增值稅發(fā)票的時(shí)候,就交了個(gè)稅了?

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齊紅老師 解答 2025-08-12 14:56

在開票的時(shí)候才申報(bào)個(gè)稅

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快賬用戶2128 追問 2025-08-12 14:57

誰(shuí)給申報(bào)?開票是個(gè)人開票,那申報(bào)呢?

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齊紅老師 解答 2025-08-12 14:58

就是你們公司給申報(bào)

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快賬用戶2128 追問 2025-08-12 15:03

把給人家的錢中的個(gè)稅要回來,再向?qū)Ψ揭鲋刀惏l(fā)票,是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-12 15:05

是個(gè)人去稅局代開發(fā)票給你們公司,你們公司給按勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅

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快賬用戶2128 追問 2025-08-12 15:12

好的,謝謝您

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齊紅老師 解答 2025-08-12 15:13

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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那個(gè)要按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅
2025-08-12
那個(gè)是在自然人扣繳端申報(bào) 勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi)????????????????????? 在扣繳端綜合申報(bào)-勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)交)
2025-08-12
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