處理方式:必須由公司開具租賃發(fā)票,不能用個(gè)人名義開票(屬虛開,違法)。需補(bǔ)報(bào)房產(chǎn)稅等稅費(fèi),按規(guī)定繳納增值稅、房產(chǎn)稅(租金 12%)等,規(guī)范賬務(wù)。 預(yù)警原因:可能通過不動(dòng)產(chǎn)登記信息與企業(yè)納稅數(shù)據(jù)比對(duì)發(fā)現(xiàn)(公司有房產(chǎn)卻未申報(bào)相關(guān)稅費(fèi)),或大數(shù)據(jù)分析、線索舉報(bào)等。 建議如實(shí)配合稅務(wù)機(jī)關(guān),及時(shí)補(bǔ)稅開票,避免風(fēng)險(xiǎn)。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
老師,我們是貿(mào)易公司,一般納稅人,我們的供應(yīng)商如果給我開的普票,我該怎么辦?
資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款科目和其他應(yīng)付款科目怎么取數(shù)
預(yù)收賬款是余額20萬 應(yīng)收賬款余額是10萬 他倆對(duì)沖最后的余額是在誰那里
企業(yè)所得稅年報(bào)表“A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表”中的“工資薪金支出稅收金額”,老師這是天計(jì)提數(shù)還是發(fā)放數(shù)?
少計(jì)提了個(gè)人所得稅,借方有余額怎么調(diào)整憑證,
老師,我公司給對(duì)方7月28號(hào)匯款227,多會(huì)了10塊錢,然后7月31號(hào)對(duì)方又把227給我公司匯過來,這個(gè)怎么記賬
你好老師,我們公司收到一筆20多萬的退車款,記到什么科目里?當(dāng)時(shí)買了一輛車,后來又退了
關(guān)于固定資產(chǎn)改變用途折舊如何處理
老師,我想問一下紅沖上個(gè)月開具的發(fā)票32萬,會(huì)占用多少額度