同學(xué),你好
是可能的
轉(zhuǎn)換時(shí)的差額處理
當(dāng)投資性房地產(chǎn)從成本模式轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式時(shí),公允價(jià)值與賬面價(jià)值的差額需區(qū)分兩種情況:
?公允價(jià)值>賬面價(jià)值?:差額計(jì)入“其他綜合收益”,不確認(rèn)遞延所得稅。 ?
?公允價(jià)值<賬面價(jià)值?:差額計(jì)入“公允價(jià)值變動(dòng)損益”,可能形成遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債。 ?
借:投資性房地產(chǎn)——成本 1500 ——公允價(jià)值變動(dòng) 100 投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備 100 投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊 200 貸:投資性房地產(chǎn) 1500 遞延所得稅資產(chǎn) 25 遞延所得稅負(fù)債 75 盈余公積 30 利潤分配——未分配利潤 270 這道題目遞延所得稅資產(chǎn)25和遞延所得稅負(fù)債75如何算出來的,如何理解?為什么成本法下25在借方?
星海公司對(duì)持有的交易性金融資產(chǎn)和其他債權(quán)投資按公允價(jià)值計(jì)量,而按照稅法的規(guī)定,交易性金融資產(chǎn)和其他債權(quán)投資的計(jì)稅基礎(chǔ)均為取得成本。2x18年12月31日,交易性金融資產(chǎn)賬面成本為1200萬元,公允價(jià)值為1150萬元,其他債權(quán)投資賬面成本為1400萬元,公允價(jià)值為1500萬元。假定除上列事項(xiàng)外,星海公司不存在導(dǎo)致產(chǎn)生暫時(shí)性差異的其他事項(xiàng);2x17年12月31日,遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無余額;星海公司2x18年的應(yīng)納稅所得額為1000萬元,所得稅稅率為25%。 要求:作出星海公司2x18年有關(guān)所得稅費(fèi)用的下列會(huì)計(jì)處理: (1)計(jì)算應(yīng)納稅暫時(shí)性差異。(2)計(jì)算可抵扣暫時(shí)性差異。 (3)計(jì)算遞延所得稅負(fù)債。 (4)計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)。 (5)計(jì)算當(dāng)期所得稅。 (6)計(jì)算計(jì)入所有者權(quán)益的遞延所得稅。 (7)計(jì)算遞延所得稅。 (8)計(jì)算所得稅費(fèi)用。 (9編制確認(rèn)所得稅的會(huì)計(jì)分錄。
投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值計(jì)量,遞延所得稅負(fù)債怎么計(jì)算呢
投資性房地產(chǎn)(公允模式)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)產(chǎn)生的遞延所得稅計(jì)入所得稅費(fèi) 用 其他權(quán)益工具投資賬面與計(jì)稅產(chǎn)生的遞延所得稅計(jì)入其他綜合收益。是這樣的嗎
自用辦公樓改為公允模式投資性房地產(chǎn),差額所形成的遞延所得稅,為什么計(jì)入其他綜合收益而不是所得稅費(fèi)用?
建筑公司收到材料款的發(fā)票,稅率是13個(gè)點(diǎn),稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候是按幾個(gè)點(diǎn)進(jìn)行退稅的?
老師好,我問下土地原值2289026.2 攤銷金額這么計(jì)算啊
外貿(mào)企業(yè),開了個(gè)美元戶,需要做存款賬戶備案嗎
老師,你好,請(qǐng)問一下,我們公司是商貿(mào)公司,有返利,返利是貨物返利,比如我出50元,但是到貨是100元,上游只給開50元的票,進(jìn)項(xiàng)少,銷項(xiàng)多,稅負(fù)率很高,怎么可以降低稅負(fù)率
你們達(dá)志賬上實(shí)收資本有點(diǎn)問題,2022年12月大民先轉(zhuǎn)了35萬給達(dá)志進(jìn)了實(shí)收資本,然后達(dá)志又把35萬轉(zhuǎn)回給大民后達(dá)志掛了短期投資,大民又不是達(dá)志的股東,這兩筆應(yīng)該是公司之間的往來,應(yīng)該互相沖掉 請(qǐng)問一下怎么沖哦?收到是借 銀行存款 貸實(shí)收資本 退回 借短期借款,貸銀行存款。我都不知道怎么改他們以前的賬了,申請(qǐng)高新補(bǔ)貼,審計(jì)要求改。 可以直接借實(shí)收資本 貸短期借款這樣沖銷掉不
老師,涉及到律師事務(wù)所銷售,如果說拿我們傭金,要不要給我們開發(fā)票的?如果要開,幾個(gè)點(diǎn)?小規(guī)模的話
分公司沒有股東,總公司股東投入的錢就不能做實(shí)收資本吧?那做什么比較好呢
老師,員工出差的火車票可以認(rèn)證抵扣嗎
老師,個(gè)稅點(diǎn)計(jì)算顯示6月未申報(bào)咋回事,我們之前都是零申報(bào)的,7才開始申報(bào)
老師,客戶開信用證給我們結(jié)款,現(xiàn)在款到賬,可有手續(xù)費(fèi),跟我開過去的發(fā)票金額差了好多,客戶說手續(xù)費(fèi)算他們的,另外補(bǔ)給我們,那我的賬務(wù)怎么處理?