同學,你好
借:銀行存款
貸:其他應付款
老師,一次性備用金記到哪個科目
老師好,編制現(xiàn)金流量表,利息收入記到哪個現(xiàn)金流量項目里呢? 謝謝
老師好,現(xiàn)金流量表,收工會經(jīng)費返還,記到哪個現(xiàn)金流量項目里呢? 謝謝
老師,我們是建筑公司,下面有好幾個項目,我轉(zhuǎn)給各個項目的備用金怎么記賬?還有各個項目所用的備用金需不需要做單獨的記賬,還是全部計入到公司的賬目中?
您好老師收到的加盟費現(xiàn)金流記入哪個項目
老師,我們是服務類行業(yè),增值稅報表主表第二行是貨物,第三行是勞務,這些我們不用填吧
請問農(nóng)產(chǎn)品增值稅小微的3%加計算扣除到9%,這部分會計分錄怎么做?
你好,公司購買辦公樓,攤銷20年,殘值率一般多少?是5%還是10%
免抵提稅申報時,如果顯示有疑點內(nèi)容:美元離岸價超過海關信息離岸價,應該怎么辦,實際是報關單上面有4項,稅局只讀到其中一項的價格
想咨詢下:社?;鶖?shù)變更了,8月工資表一般怎么調(diào)整,比較好?7月按照舊基數(shù)計算的工資,那 8月工資表變動涉及哪些地方?可以幫忙提示一下嗎?怕有疏漏點~
老師,安監(jiān)需要填寫社保的應繳和實繳人數(shù),我們公司不是每個人都交了社保,這該怎么填,如果按實際填,應繳和實繳人數(shù)會不一樣,這樣有什么影響沒?
老師,企業(yè)減少注冊資金應該怎么操作,能指導一下嗎
請問資產(chǎn)負債表里邊應收應付有余額,老板說讓把這些余額清一下,要怎么做呢
老師好!請多交的增值稅退回怎么做分錄?
老師請教個問題,我們和對方欠的施工合同,里面也含有材料,我們讓他們代為付款和采購,廠家直接把發(fā)票開給我們可以吧
這個是私賬轉(zhuǎn)老板娘的,掛靠老板轉(zhuǎn)這個備用金是為了他那個個體戶開票過賬的,等于公司給這個掛靠項目轉(zhuǎn)了這筆錢給個體戶,然后掛靠老板又把轉(zhuǎn)出去的這筆錢以備用金的方式私轉(zhuǎn)老板娘,這個分錄怎么做?
同學,你好
就是說,現(xiàn)在賬上收了一筆錢,這筆錢是為了開票的,那就要做收入
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷
然后又支付出去了
借:其他應付款
貸:銀行存款
這樣也算主營業(yè)務收入嗎?
同學,你好
你開具發(fā)票了嗎??開具了就算
沒有開具發(fā)票,這個備用金只是掛靠老板為了提供個體戶的發(fā)票進來才這么操作的
同學,你好
那就這么做
借:銀行存款
貸:其他應付款
好的,謝謝
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!