同學,你好
只因為沒有發(fā)票,所以調(diào)減的嗎
你好,老師。2021年要申報2020年的企業(yè)所得稅,那我繳納企業(yè)所得稅的基本是用利潤總額減去調(diào)減加上調(diào)整,還是用凈利潤(凈利潤是利潤總額減去2019年企業(yè)所得稅稅額)減去調(diào)減加上調(diào)整呢?
申辦企業(yè)所得稅時,納稅調(diào)減金額是怎么算的
24年,調(diào)整報表補交的21年的企業(yè)所得稅和滯納金,怎么做分錄?
您好,老師,有預繳企業(yè)所得稅,在23年度申報22年度企業(yè)所得稅時候,抵減了預繳的企業(yè)所得稅,賬沒做這筆分錄,導致現(xiàn)在賬上應交所得稅貸方余額負數(shù),這跨年了,怎么調(diào)整,
老師好,企業(yè)24年繳納23年企業(yè)所得稅年報申報稅款,怎么記賬
老師好,用殘疾人的話需要在哪里去申報
上午好!老師,自己公司開發(fā)好的產(chǎn)品把技術轉(zhuǎn)讓給b公司(備案),開發(fā)過程中的材料庫入研發(fā)費用嗎?開發(fā)后的試生產(chǎn)產(chǎn)品材料費用應該怎樣入賬?謝謝
母公司是國外公司,子公司是國內(nèi)公司。子公司利潤分配給母公司時,不需要繳納稅金了吧?
公司出差加油的油票可以抵扣稅嗎?
老師,請教個問題 就是我們公司和對方簽署了個團建活動合同 就是公司先預付給對方70% 剩下的尾款等活動結(jié)束再支付 我們安排行政人員用手里的備用金來結(jié)尾款然后再進行報銷 這樣是否可行呢
3個人買社保,問客戶要不要報工資,客戶說ab報工資c不用,,結(jié)果b三翻四次說不買社保,又回頭買,搞得我工資踢了沒報回來(前7個月沒報),,剩a在報工資,b這個月不買社保,踢工資的時候發(fā)現(xiàn)沒得踢,我就和客戶說現(xiàn)在沒人報工資了,報法人好嗎?客戶說好。。結(jié)果今天發(fā)現(xiàn)a是要報工資的[捂臉]話已經(jīng)說出去了
我的頭也是大了,給供應商打款,要在金蝶智慧記系統(tǒng)、老會計自制E表、來貨單據(jù)、供應商群發(fā)過來的對賬單,四合一對完,再把來貨單據(jù)、所開發(fā)票打印貼在一塊 財務再月中打款給供應商。老師是這樣的流程不?戓者有更簡便的方法不?
建筑行業(yè)預繳 增值稅申報表出現(xiàn)負數(shù) 怎么申報
基本戶和一般戶之間可以互相轉(zhuǎn)賬嗎
老師,請問一下有沒有勞動合同的模板哇,主要有員工不愿意買保險,所以的簽個合同,謝謝
是的老師,申報時直接申報表調(diào)減了,現(xiàn)在稅務局打電話與財務報表不一致怎么處理
老師在嗎
同學,你好
稅務局怎么說的。
因為沒有發(fā)票,在所得稅匯算清繳的時候,是調(diào)表不調(diào)賬的。不需要做賬的
確定這樣嗎
同學,你好
確定這樣
那當時還用25年的成本了,25年做賬不做調(diào)整嗎
同學,你好
24年的成本,怎么會用25年的??
你是在24年成本做錯了嗎??
24年暫估了,25年開進來的
同學,你好
25年什么時候開進來的,匯算清繳前??
是的老師
同學,你好
那不需要調(diào)整。這是正常操作
我財務報表上傳肯定12月底的,成本6月份之前開進來的,申報時候調(diào)減了,交了點稅款,,現(xiàn)在稅務局上傳的報表不一致
同學,你好
申報不需要調(diào)減,你改回來
稅款已經(jīng)交了
同學,你好
建議按照正確的來寫,更正申報表
現(xiàn)在肯定要更正財務報表,一致就可以
同學,你好
那就更正,把調(diào)減的部分刪除
交稅了還要退稅
同學,你好
按照你真實的情況,要退稅