不可以的,前2年的要補計提的
收到去年的房租發(fā)票,租賃期間是去年6月和今年3月份,之前沒有計提攤銷,現(xiàn)在收到發(fā)票能一次性計入費用嗎
去年沒有預(yù)提,因為不知道具體數(shù)額,現(xiàn)在對方把去年的房租發(fā)票400萬一次性開過來了,去年公司賬面虧損150萬,現(xiàn)在我能一次性把這筆費用計入管理費用—房租費嗎?
請問:我們公司在23年11月與新房東簽了廠房租賃合同,合同約定從24年1月起收租,免租期2個月即23年11月12月不收費,年租金42萬,房東在23年11月開票42/12=3.5萬發(fā)票過來,即約定的24年1月的租金;請問我是將23年11月的發(fā)票放入24年1月入賬還是11月入賬42/(12+2)=3萬;如果24年1月入賬,并從24年1月起計提費用,處理上發(fā)票與計提一致方便;但涉及到跨年發(fā)票,如果放在24年會被認定為為不合理嗎?
老師好,咨詢一下我公司23年下半年每月付的房租費都沒有開具發(fā)票,但賬上是正常計提了的,24年1月收到房東開的下半年房租發(fā)票后,是否需要先紅沖之前你滴血計提的房租費再正常計入一筆房租呢?
老師您好。 我公司辦公用房為租賃形式。房子性質(zhì)商品房。租期2023.1.1-2025.12.31 每年2萬,三年合計6萬,上打租。去年(2023年)一年,沒有開具發(fā)票。今年5.30日房東去稅務(wù)局代開了。資料如圖 問題一: 當(dāng)期賬務(wù)如何處理,分錄怎么做 問題二:房東是不承擔(dān)這個稅費的,可以計入我們公司賬上嗎
老師 我想問下你 就是結(jié)轉(zhuǎn)成本的話 在沒有正規(guī)統(tǒng)計的情況下怎么大概的結(jié)轉(zhuǎn)成本呀
請問員工出事了,家屬要過去探望,家屬的機票公司承擔(dān)嗎?
老師,我們在公司附近租了一套房,主要用于會務(wù),偶有用于招待和供員工休息,這樣的話,我們可以走會務(wù)費嗎?做進項抵扣?
老師,我們政府下面有個村鎮(zhèn)投資開發(fā)公司,以前都是用來走項目的,沒有收益,然后去年有做一個充電樁的項目,今年開始有收入,這種要怎么做賬呢?是不是前期關(guān)于支付充電樁和停車場的項目支出都可以算作是費用?以前做的項目款都是直接做到專項應(yīng)付款里了
就是我公司一般納稅人有一個項目,有個部分貨款是用這個房子擔(dān)保的。但我這個房子開進來普票,跟我們貨物開發(fā)票出去的那個這個名字也不一樣。我在想他這個如果要抵那個我們的那個貨款跟開出去的那個發(fā)票,我們就是不是要簽一個什么三方協(xié)議?。?/p>
老師你好,個體戶是做代加工假發(fā),只涉及加工費,找的是個人加工,沒有成本發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局讓個人去稅務(wù)開發(fā)票,那么這個人需要承擔(dān)多少稅款?
請問公司給員工發(fā)的經(jīng)濟補助是什么意思?怎么入帳
專門借款 資本化金額=資本化期間-閑置收益 借:在建工程 銀行存款 貸:長期借款-應(yīng)計利息 費用化金額=費用化期間-閑置收益 借:財務(wù)費用 銀行存款 貸:長期借款-應(yīng)計利息 老師我想問一下閑置收益,目前費用化和資本化,基本都用銀行存款?什么情況用應(yīng)收利息
中途建賬的一般納稅人,上個應(yīng)交的稅款作為期初,應(yīng)該放哪個科目,因為下個月銀行要扣繳
老師,我是半路交接的公司,7月份開始用另一個軟件做賬出的資產(chǎn)負債表和利潤表。然后按照咱們快賬老師教的,資產(chǎn)負債表的期初數(shù)我是按照6月30號的期末數(shù)錄進來的,那我9月份報這個資產(chǎn)負債表的時候,它跟前兩個季度的資產(chǎn)負債表那個期初數(shù)不一樣的,這樣報可以嗎?
那賬要進行調(diào)整嗎