紅沖當(dāng)月,沖減收入與增值稅
老師,今年6月份開了一份增值稅專用發(fā)票,對(duì)方一直沒(méi)有報(bào)銷,對(duì)方把發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)弄丟了,現(xiàn)在不報(bào)銷了,叫我方紅沖,請(qǐng)問(wèn)有什么風(fēng)險(xiǎn)?可以紅沖嗎?
老師,專票對(duì)方抵扣了,開票方還能紅沖嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,專用發(fā)票對(duì)方抵扣了,怎么沖紅?。?/p>
專票跨月了怎么紅沖?對(duì)方還沒(méi)抵扣
老師,以前年度開的增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在要紅沖,但是對(duì)方不用來(lái)抵扣把抵扣聯(lián)給弄丟了怎么辦?我們還能紅沖嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下,火車票可以計(jì)入交通費(fèi)里嗎?還是必須計(jì)入差旅費(fèi)里?
老師,我們是一家再生資源公司,購(gòu)入汽車怎么做賬,拆分汽車成零件怎么做賬
個(gè)稅app里的這個(gè)上面收入是扣完五險(xiǎn)一金的還是沒(méi)扣完的金額呢?
什么樣的科目需要確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)?
老板的火車票可以計(jì)入交通費(fèi)里嗎
老板的火車票可以計(jì)入交通費(fèi)里嗎
企業(yè)是做物業(yè)保潔的,老板拿來(lái)自己的機(jī)票和住宿費(fèi)來(lái)報(bào)銷,要求全額計(jì)入成本里,可以計(jì)入交通費(fèi)和住宿差旅費(fèi)里嗎?福利費(fèi)需要申報(bào)個(gè)稅了,這樣做合理嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,明細(xì)賬什么情況下登記什么樣式的明細(xì)賬?
這道題d應(yīng)該沒(méi)有說(shuō)錯(cuò)吧?C為什么復(fù)印件是對(duì)的?
固定資產(chǎn)怎么定義的?以及怎么折舊?
小規(guī)模納稅人上個(gè)季度的專票,稅也交了,然后重新又開了一個(gè)
重新開的是專票還是普票?
老師我不是說(shuō)的賬務(wù)處理,我想問(wèn)的是上個(gè)季度交了的那個(gè)稅
專票,對(duì)方上個(gè)季度的專票備注欄不合它那邊的要求,要求重開一樣的金額和一樣的專票
跨季度了
上個(gè)季度交了的增值稅,不會(huì)退
本季度紅沖上月專票,重新開了專票,也不用交增值稅了
好的,直接系統(tǒng)會(huì)導(dǎo)出來(lái),還是申報(bào)的時(shí)候自己填
申報(bào)的時(shí)候自己填,減去紅沖的金額
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!