您好,是先收到錢,沒有開發(fā)票,是吧
老師,銷售一批商品,貨款未收,先發(fā)貨,次月開發(fā)票。當(dāng)月和次月分錄怎么寫
建賬之前銷售的產(chǎn)品未收貨款,建賬時只做了預(yù)收賬款的期初數(shù),現(xiàn)在退回部分產(chǎn)品,怎么做分錄
老師 如果以前銷售的商品退貨,并且用銀行存款支付退還了之前的銷售款,完整的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
本月1號預(yù)收客戶貨款1200元,本月10號銷售商品給客戶500元,分錄怎么寫?
銷售商品一批,收到貨款120000元及增值稅15600元分錄怎么寫
老師,公司注銷完了,公戶里的金額怎樣轉(zhuǎn)出合理
6月份銷售的有一批燈具,這些燈具我們是轉(zhuǎn)手賣的,就是6月份這些燈具相當(dāng)于已經(jīng)在我們公司啦,相當(dāng)于已經(jīng)入庫了,然后轉(zhuǎn)手賣給別人,出庫,我同時結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本了,但是成本票沒有進(jìn)來,我6月份比如說這批燈具是普票,暫估金額是2000,我應(yīng)該怎么做賬?借庫:存商品2000,貸:應(yīng)付賬款-暫估?然后等到7月份發(fā)票開進(jìn)來,再借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-某公司 發(fā)票是7月份開進(jìn)來的。還是我直接在6月份賬上借:庫存商品2000,貸:應(yīng)付賬款-某某(給我們開票的對方)然后把這張發(fā)票和入庫單也直接附在這張6月份這張憑證上?
請問:這道題選d為啥不對?
老師:請問,23年往來公司轉(zhuǎn)入一筆50萬款項(xiàng);當(dāng)時沒有開票;會計(jì)記賬記成了收入:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 但是在當(dāng)時報(bào)稅的時候又沒有體現(xiàn)這筆收入; 現(xiàn)在客戶要求轉(zhuǎn)回原50萬中的20萬,這個20萬要怎么記賬啊?
老師您好,企業(yè)和企業(yè)之間的借款,超過1年以上,出借方視同銷售嗎?需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
我們是廠家和上海公司合作,廠家直接把貨物出口到印尼,上海公司有內(nèi)銷款(指免稅店這塊,屬于贈送品)和出口貨款(出口貨物部份) 印尼一起打款給廠家(上海公司不參與收款)這樣合理嗎,說可以 不走退稅,是需要寫情況說明收款還是怎么操作呢
老師,請問國外的訂單,開發(fā)票的話能開成英文嗎,合同里面乙方是英文全稱,沒有稅號這些
老師我一般納稅人想開機(jī)械租賃,代賬的公司不能開9個點(diǎn)只能開13個點(diǎn)的嗎
律師怎么籌劃個稅才能有效節(jié)稅呢,現(xiàn)在公司應(yīng)付給律師的酬金都是走的私卡發(fā)放,賬面上庫存現(xiàn)金過大,實(shí)際又全部發(fā)給律師了,這種怎么處理呢
你好,請問公司是銷售茶葉的,茶禮盒跟包裝盒是做庫存商品還是主營業(yè)務(wù)成本?
借:銀行存款480200
貸:預(yù)收賬款480200
是現(xiàn)在才銷售商品給別人,才開票,但是之前收到了四十多萬貨款
前面的先計(jì)入預(yù)收賬款就可以
現(xiàn)在開發(fā)票再確認(rèn)收入
但是我現(xiàn)在開的專票是110多萬,收到的銀行存款是60多萬
借:預(yù)收賬款480200
銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)