老師你好,外貿(mào)企業(yè)收到供應(yīng)商的發(fā)票,已經(jīng)退稅勾選也確認(rèn)了,后面我申請(qǐng)了撤銷(xiāo)進(jìn)貨憑證,現(xiàn)在是不是把這個(gè)發(fā)票退回給供應(yīng)商重新開(kāi)具就可以了嗎?我們這邊還需要做什么處理嗎?
3月份退稅勾選的發(fā)票里,今天發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了一張,是不是需要進(jìn)行以下處理 先做進(jìn)貨信息憑證回退,然后稅務(wù)審核后,進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選,然后開(kāi)紅字信息表給對(duì)方
外貿(mào)企業(yè),2月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票已做退稅勾選確認(rèn),發(fā)票已認(rèn)證已稽核,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,稅退不了,對(duì)方要沖紅,重新開(kāi)具,之前勾選確認(rèn)的發(fā)票,怎么撤銷(xiāo)勾選,怎么操作,我們還需要給銷(xiāo)售方,開(kāi)具紅字信息表嗎?
出口發(fā)票對(duì)方開(kāi)錯(cuò),但是我已經(jīng)勾選并確認(rèn)了,現(xiàn)在要做進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng),但是對(duì)方開(kāi)的數(shù)電發(fā)票,發(fā)票代碼和發(fā)票信號(hào)碼要怎么區(qū)分填寫(xiě)
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票在4月申報(bào)表是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣? 對(duì)方是2月開(kāi)的發(fā)票,我3月勾選退稅,4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,然后回退供應(yīng)商,供應(yīng)商是在4月開(kāi)紅字信息表沖紅發(fā)票,然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報(bào)表顯示期初勾選認(rèn)證未退稅有8份,我需要怎么申報(bào)4月增值稅申報(bào)表
2025年中級(jí)考試什么時(shí)候可以打準(zhǔn)考證,到現(xiàn)在我登錄“全國(guó)會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái)”還是打印不了準(zhǔn)考證?
老師,飛機(jī)的電子行程單可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下注銷(xiāo)也看利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)的嘛?有利潤(rùn)要交個(gè)稅的是嘛?
老師,最近有部劇里一張企業(yè)所得稅申報(bào)表收入一千多萬(wàn),成本四十多萬(wàn)為什么是偷稅呢,利潤(rùn)高為什么就是偷稅,虛開(kāi)發(fā)票我能理解,利潤(rùn)高交的稅也多啊
請(qǐng)問(wèn)下車(chē)子使用權(quán)、產(chǎn)權(quán)屬于我們公司,但是發(fā)票開(kāi)給了B公司,還款也是我們公司還款,這種賬務(wù)處理要怎么做?
老師,雞全腿和豬肉流通環(huán)節(jié)也是免增值稅的吧,發(fā)票開(kāi)0還是開(kāi)免稅?
提取公積金會(huì)計(jì)分錄,及長(zhǎng)期股權(quán)投資,資產(chǎn)減值會(huì)計(jì)分錄是什么
老師,現(xiàn)在一般納稅人可以轉(zhuǎn)變成小規(guī)模嗎
公司欠出納的100多萬(wàn),現(xiàn)法人更換了。法人要求出納交U盾,移交財(cái)務(wù),出納要求還款之后移交,合理嗎
公司生產(chǎn)的產(chǎn)品銷(xiāo)售給客戶(hù)后出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,公司后面又單獨(dú)發(fā)了產(chǎn)品給客戶(hù)作為補(bǔ)償,賬務(wù)怎么處理呢