需要做不抵扣勾選
老師,請問收到不能抵扣的專票,做賬直接入成本費用了,是不是還要認(rèn)證了,做一次進(jìn)項轉(zhuǎn)出的賬務(wù)。
如果發(fā)票抵扣了之后做紅沖處理,進(jìn)項稅金額要做轉(zhuǎn)出處理,那紅沖的這個稅費,可以不可以從當(dāng)月的其他進(jìn)項稅額中直接抵減
普票不能抵扣進(jìn)項稅,那普票能夠做什么,成本嗎還有其他的嗎
取得不能抵扣的進(jìn)項票,在認(rèn)證系統(tǒng)需要怎么處理嗎?還是直接不管它
老師,外貿(mào)公司進(jìn)口增值稅免稅。那么取得的進(jìn)項發(fā)票是不是不能抵扣。不能抵扣的進(jìn)項稅額在進(jìn)行賬務(wù)處理時直接計入成本費用?
服務(wù)費分12個月做賬如何做賬
老師,申報6月份個稅時,新增了一個7月入職的員工,在提交申報表報送時,提示要申報這個員工的工資,可以0申報嗎?還是在人員信息采集里把這個員工改為非正常狀態(tài)?
老師,A 公司是B公司的控股股東,A公司實繳10成,后又把股權(quán)百分百轉(zhuǎn)讓給C公司,那么C公司需要把這筆實繳轉(zhuǎn)還給A公司嗎,如果不轉(zhuǎn)有什么后果,還是c只需要把剩下的實繳完或者控股的所有注冊資金都要全部重新實繳
來到一家企業(yè),之前賬務(wù)非?;靵y,固定資產(chǎn)放在一個總科目內(nèi)總計300,買了就往里面加金額。計提了一部分總計170?,F(xiàn)在很多老舊的要賣掉。根本分不清。應(yīng)該怎么做清理
請問老師,機械租賃公司的折舊計入哪個科目?
老師,好,合同這樣簽,比如甲方給業(yè)主開票1萬,我公司咋給甲方開票,甲方咋付款?
老師好,請問電子稅務(wù)局申報的綜合所得8月申報的是7月的工資嗎?
報銷的發(fā)票可以雙面打印嗎,一本賬簿可以既有單面打印又有雙面打印情況嗎
你好我想問一下,2023年開出的發(fā)票,對方已經(jīng)使用了,現(xiàn)在可以部分沖紅嗎
那這個不是不報個稅嗎。不是報經(jīng)營所得嗎?個稅是自己在手機操作嗎?
餐飲和住宿是開在一起的,住宿的是可以抵扣的,那部分不能抵扣怎么勾選呢
那么把餐飲部分做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
電子稅務(wù)局上面怎么操作
就是先勾選,再附表2填進(jìn)項轉(zhuǎn)出
那我收到的紅字進(jìn)項發(fā)票,怎么操作抵扣呢
在附表附表2填進(jìn)項轉(zhuǎn)出,填第20欄