那個是按年交,次年1月申報

老師,請問下,現(xiàn)在印花稅取消了稅種認定,那我小規(guī)模公司按季度申報的收入,在每個月報稅期的時候還需要按次申報印花稅嗎還是等到季報的時候一次性報了
老師您好,我們公司是小規(guī)模納稅人,第二季度沒有業(yè)務,也就是收入都是零,按照季度申報,稅種里面沒有印花稅這個稅種,我需要申報印花稅嗎,如果需要,我應該按期申報還是按次申報?
小規(guī)模納稅人,稅種核定印花稅營業(yè)賬簿是按次申報,我每次都是把一個季度的實收資本的發(fā)生額合計一次申報,這樣做正確嗎?
老師 請問一下我前兩天申報了一個買賣合同按期申報的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現(xiàn)在還要申報實收資本印花稅,提示這個也是按期申報,然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報,只能去更正前幾天申報的那個印花稅,然后我點進去更正 前幾天買賣合同那個印花稅都已經(jīng)繳納了,然后我把實收資本印花稅增加進去 提交的時候顯示應補繳稅額還有前幾天已經(jīng)繳納的印花稅額,這個怎么辦呢?
老師,我的印花稅稅種認定是按年申報,在3月印花稅實繳完成,申報時稅源采集只有按次和按期申報,沒有按年申報,按期申報提示稅種認定按年申報的,這個應該什么時候營業(yè)賬簿報印花稅呢
老師,請問一下我公司是充電公司,收錢是安任物流,開票給另外一家(也是這家公司的其他公司可以不)能讓他寫委托支付不呢?這種情況合法嗎
老師,電商商家實務中將刷單的也記為收入,那所發(fā)生的成本、費用也計入成本嗎?因為刷單本身是不合法的,不合法的費用可以抵扣進項、稅前扣除嗎?
老師,您看一下這題調(diào)乙公司利潤時為什么不用100?70%-60*70 這樣為什么不用乙的凈利潤加(100-60)?70%
上個月員工的報銷憑證給了部分,這個月補上但是沒有火車票外地有交通費和住宿費這個月怎么做,報銷單直接填上嗎
老師,結轉本年利潤的時候,如果是虧損的情況下,結轉到哪里?
小微企業(yè)的所得稅是多少
公司在在租房為房東承擔的個稅和房產(chǎn)稅怎么做賬,可以所得稅匯算扣除嗎
老師,老板人個的款轉入公戶的錢,當時因為經(jīng)營需要轉入的,現(xiàn)在公戶有錢了再轉到個人戶。有時間要求嗎。有沒有什么風險
老師,為什么我勾選了抵扣專票,增值稅的附表二進項稅不能自動帶數(shù)據(jù)?還要需要我手動填寫嗎?
老師上午好,我想問一下我那個稅務系統(tǒng)里邊出現(xiàn)一個本期應申報的稅,里邊出現(xiàn)一個殘疾人就業(yè)保證金申報辦理期限是2025年12月31號,這是什么意思呀?
我買賣合同稅務認定是按季度交的額
那營業(yè)賬簿能不能按次申報繳納
營業(yè)賬簿是按年交,現(xiàn)在沒法交
應該可以吧,我上個月交了一次
交了也沒事的,那么你申報了就行
你看下我的問題,我就是買賣合同是給我認定按季度申報的,那我營業(yè)賬簿能不能按次申報,營業(yè)賬簿是沒有認定的
營業(yè)賬簿需要自行采集的,先采集
我知道是自行采集,采集完了以后可以按次申報嗎,就是什么時候有收到投資款,我就在下個月申報期內(nèi)按次申報可不可以
可以的,沒問題的哈