同學,你好
借:庫存現(xiàn)金
貸:銀行存款
老師好,公司開給供應商銀行承兌匯票,開匯票,我們先把錢打到我司銀行的保證金賬戶,付了承兌匯票的手續(xù)費,開了一張匯票,請問這筆業(yè)務的分錄怎么做
老師。我想問下,就是我們有個中間人,她拉的客戶,讓我們這邊出合同跟開票,接著客戶錢直接打入我們公司,我們把貨物給客戶,這個中間人就除去開票費用,她得到一個溢價。那我們收到這錢怎么做分錄?接著溢價又怎么做分錄。都是現(xiàn)金收
我去銀行給公司開戶的時候,用了我個人的銀行卡轉賬到了這個開完的公戶里面,然后寫了一張報銷單,報銷內容我寫了開戶費用(現(xiàn)金存入),然后用公司的私戶把這筆錢轉還給了我個人,我一開始存入進去的那筆錢也沒有寫收據(jù)的,會計分錄應該怎么做
#提問#想咨詢下,我們單位貸款批下來后,直接把款打到供應商帳戶(銀行讓簽個采購合同大于貸款金額),通過什么方法再把款給我們轉回來,好呢 這錢沒買東西,只是走了個形式 我們這是流動資金貸款,購買原材料的,所以銀行打到供應商帳戶要怎樣做這個賬呢?老師具體分錄給寫一下吧!如果企業(yè)直接把銀行打過去的錢轉到我們單位公戶?具體 我們和對方分別怎么做分錄?做往來的話,那這筆錢我們不能用于購買其他材料了,只能沖往來賬。
請問老師,我在年底計提了一筆印花稅,是替項目計提的,分錄為 “借:稅金及附加; 貸:應交稅費——印花稅” 2024年初交了這筆印花稅,分錄為 “借:應交稅費——印花稅 貸:銀行存款” 現(xiàn)在別人把這筆印花稅錢又打給我們了,請問我該怎么寫詳細分錄呢?
你好,我是這個月底離職。五保用不用提前辦理
比如說一級科目編碼是2201,那二級科目就是220101,220102,220103嗎
請問一下哪位大神老師,我這個月申報增值稅,顯示是負數(shù),一直沒收入這樣申報有沒有什么問題?
老師B為什么不對是因為所有權沒有轉移嗎?成本費用不能扣除
其它應付款在貸方,當時是為了做流水,掛了很大一筆數(shù)字,我現(xiàn)在要怎樣寫會計分錄消掉這個科目?沒有開過發(fā)票的。
老師,欠員工去年工資105000元今年發(fā)放了,但是去年個稅沒有申報,是需要在今年申報嗎,員工今年累計個稅申報120000元,可以用獎金?工資的形式給他申報嗎,算是合理避稅
老師上月的電費我是預估做的賬,這個月支付上月的電費要比我預估的多135元,我怎么做賬務處理
個體戶我們的票一個季度可以開9萬,那我要開80萬怎么收稅?收幾個點?都要收什么稅?我給別人開票怎么算稅?所有加的都算進去嗎?公司的話每個月有多少免費額度!
老師好,今年5月出口產品,5月申報期忘記申報了,可以7月申報期補申報么
個體戶我們的票一個季度可以開9萬,那我要開80萬怎么收稅?收幾個點?都要收什么稅?公司的話能每月有免費額度嗎?