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你好,我想問(wèn)下個(gè)體戶和小規(guī)模一般納稅人企業(yè),盈利50萬(wàn)后,分紅應(yīng)該繳納多少稅,稅率多少,及分錄
您好,我想咨詢一下我公司是個(gè)體戶,現(xiàn)在盈利了81萬(wàn),需要繳納多少稅?
你好老師,我們公司是一般納稅人對(duì)外開專票100萬(wàn),只收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票40萬(wàn),那需要繳納多少稅款
老師你好,我想問(wèn)下,17年一般納稅人,收入500萬(wàn),利潤(rùn)60萬(wàn),企業(yè)所得稅稅率是多少?是10%還是25%,有沒有減免
老師你好,小規(guī)模納稅人一個(gè)季度收入是三十萬(wàn),全年收入不超過(guò)100萬(wàn),麻煩問(wèn)一下企業(yè)所得稅按多少繳納? 是利潤(rùn)總額*5%嗎
請(qǐng)問(wèn):這道題d不明白啥意思
個(gè)體戶的對(duì)公賬戶是老板個(gè)人銀行卡嗎?企業(yè)是公司賬戶
老師在稅務(wù)系統(tǒng)未勾選電子客運(yùn)發(fā)票,會(huì)計(jì)還是計(jì)算抵扣的,電子系統(tǒng)的發(fā)票怎么處理有好幾個(gè)月的? 有些用于集體福利的進(jìn)賬票,做賬時(shí)直接做費(fèi)用了,系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)票沒勾選,以上可以直接選擇不抵扣夠選嗎,有沒風(fēng)險(xiǎn)?
你好,老師,合伙公司,請(qǐng)問(wèn)如果法人貸款,會(huì)對(duì)股東造成影響嗎?或者有什么別的不好?或者風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,在申報(bào)24年的殘保金的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)預(yù)填的人數(shù)為31人,而實(shí)際個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中的人數(shù)全年平均下來(lái)是 27.75人,最后自查發(fā)現(xiàn)是在所得稅申報(bào)時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)錯(cuò)誤而會(huì)計(jì)人員沒有發(fā)現(xiàn)進(jìn)行更改,那現(xiàn)在還可以進(jìn)行更改24年的所得稅匯算清繳申報(bào)表嗎?如果更改,會(huì)觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝老師!
老師你好,可以解釋一下畫起來(lái)的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題 我們廠子花錢買的輪胎因?yàn)橐ヅ芸蛻?常常拿去給客戶當(dāng)樣品不掛賬 那月末算利潤(rùn)的時(shí)候 這個(gè)商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬(wàn)元從非關(guān)聯(lián)公司購(gòu)入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對(duì)乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬(wàn)元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長(zhǎng)投時(shí)的入賬分錄? 主要問(wèn)題想問(wèn),初始入賬時(shí)的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬(wàn)元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個(gè)稅用在這個(gè)公司報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項(xiàng)目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報(bào)和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
您好,一般納稅人公司入賬100萬(wàn)出賬95萬(wàn)盈利5萬(wàn),假設(shè)100萬(wàn)是不含稅收入且無(wú)進(jìn)項(xiàng)抵扣,增值稅要交13萬(wàn),附加稅費(fèi)按增值稅12%算要交1.56萬(wàn),企業(yè)所得稅按25%算要交1.25萬(wàn),總共要交15.81萬(wàn)。如果符合小型微利企業(yè)條件,企業(yè)所得稅只需交0.25萬(wàn),總共交14.81萬(wàn)。
這是一個(gè)月繳稅的算法嗎
您好,是的,是這么理解的
比方說(shuō)這個(gè)供應(yīng)商會(huì)開95萬(wàn)發(fā)票我,我開100萬(wàn)發(fā)票給客戶
那我增值稅是不是得(100-95)/(1+13%)×13%
?您好,你收客戶100萬(wàn),開票出去,銷項(xiàng)稅是100萬(wàn)除以1.13再乘13%,大概11.5萬(wàn);你付供應(yīng)商95萬(wàn),拿到發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅是95萬(wàn)除以1.13再乘13%,大概10.92萬(wàn);你實(shí)際要交的增值稅就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),11.5萬(wàn)減10.92萬(wàn),等于0.58萬(wàn),也就是5800塊左右。
是不是這樣子核算,沒有考慮其他的成本發(fā)票
您好,印花稅不對(duì),購(gòu)入也要交的 所得稅不對(duì),要減印花稅和附加稅的