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老師下午好,我想問一下,我們是苗木專業(yè)合作社,是免稅企業(yè),然后老板7月份充6月份的發(fā)票,充了100000塊錢,我想問的是第三季度做賬的時候,這100000塊錢這個應該怎么做呀?

2025-08-09 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-09 15:37

你好,這個的話可以當做預收賬款處理貸方。

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快賬用戶5143 追問 2025-08-09 15:38

預收賬款也不對吧?老師,因為這個這筆款我是上個月6月份的時候第二季度,我是按季度做賬嘛?小規(guī)模嘛,我都已經(jīng)給他嗯,確認收入了,做到收入里了,然后老板確認收入里我就掛的賬,沒給老板錢,我就做的應收賬款,然后借應收賬款貸。主營業(yè)務收入,然后老板7月份說這筆錢不給了,然后說這充了,把之前6月份的開出的發(fā)票我就紅沖了,紅沖了,我到時候第三季度我不得做賬嗎?我意思這個100000塊錢的賬我應該怎么做呀?

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齊紅老師 解答 2025-08-09 15:40

你一開始借方應收賬款貸方收入現(xiàn)在是沖銷嗎?還是說什么?

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快賬用戶5143 追問 2025-08-09 15:42

我第二季度做賬的時候是做的掛的應收賬款,因為他沒給老板錢,我掛的應收賬款,然后貸方不得確認收入嗎?那我不也得確認收入嗎?因為他已經(jīng)開發(fā)票了,所以說7月份的時候老板就紅沖了,他紅沖了,我第三季度我不得做賬,我意思第三季度做賬,我這100000塊錢我應該怎么做?

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齊紅老師 解答 2025-08-09 15:42

那你就7月的時候紅沖,現(xiàn)在再做一下收入,這個是

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快賬用戶5143 追問 2025-08-09 15:43

當然都是一筆啦,都是100000塊錢的,他我掛到應收賬款也是100000塊錢,然后老板紅沖的也是這100000塊錢,他都是一個他紅沖的,都是一張發(fā)票,只不過是就是不是當月紅沖的,當月紅沖我不就能明白了嗎?我就不用做賬了唄,直接就不做不就完事兒了嗎?一增一減沒有了,但是他是下個月紅沖的,我意思這個我跟怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2025-08-09 15:44

對,你紅沖后,在做一筆正確的收入,這個就行。反正也不會預收

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快賬用戶5143 追問 2025-08-09 15:47

老師,我發(fā)現(xiàn)你這一說我都蒙了,你懂不懂財務憤怒???老師,你分析的我咋不明白啥意思呢?那跟預收有啥關系啊?我沒有通過預收這個科目,我跟預收有啥關系啊?

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齊紅老師 解答 2025-08-09 15:49

對啊,我不是剛才說了嘛,不通過預收,就是做一遍收入就行,這個是不理解誒什么呢?

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快賬用戶5143 追問 2025-08-09 16:24

老師,你能把分錄給我列出來一下嗎?我就想知道我應該這100000塊錢沖紅這個這筆賬我應該咋做咋做分錄?

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齊紅老師 解答 2025-08-09 16:25

借 主營業(yè)務收入 貸 應收賬款,先沖銷6月的,然后在做一個正確的

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