你好,這個的話可以當做預收賬款處理貸方。
老師40萬+40萬×5萬/95萬這里沒理解?
增值稅是先認證后結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎?
老師你好:這個這個為什么不是用(900-55)×80%呢
老師,養(yǎng)老服務中心收到的政府補助款需要交稅嗎?
你好,老師,公司給員工繳納社保,員工70個人,管理部門和銷售部門7個人,車間人員63個,以前的會計計提社保都是按照工資比例計提,這樣的話,車間工人的工資高計提的社保費用就高,但實際上車間員工只有工傷保險交了656元,社保都是給辦公室管理部門交的,社保費用一共14694,想咨詢老師以什么計提合理
捐款后要拿什么入賬呀
開教育培訓機構(gòu),需要中級職稱證書嗎
老師 你好 我想問下就是裝訂憑證的時候要打印科目余額表嗎
老師,請問個人所得稅那今年小孩高考畢業(yè),九月份上大學了,要什么時候修改呢
老師,我應收賬款美元戶余額在貸方,換算成人民幣金額是42500元,在7月份最后一天調(diào)匯時調(diào)整成貸方余額42575元,那我的分錄要怎么寫
預收賬款也不對吧?老師,因為這個這筆款我是上個月6月份的時候第二季度,我是按季度做賬嘛?小規(guī)模嘛,我都已經(jīng)給他嗯,確認收入了,做到收入里了,然后老板確認收入里我就掛的賬,沒給老板錢,我就做的應收賬款,然后借應收賬款貸。主營業(yè)務收入,然后老板7月份說這筆錢不給了,然后說這充了,把之前6月份的開出的發(fā)票我就紅沖了,紅沖了,我到時候第三季度我不得做賬嗎?我意思這個100000塊錢的賬我應該怎么做呀?
你一開始借方應收賬款貸方收入現(xiàn)在是沖銷嗎?還是說什么?
我第二季度做賬的時候是做的掛的應收賬款,因為他沒給老板錢,我掛的應收賬款,然后貸方不得確認收入嗎?那我不也得確認收入嗎?因為他已經(jīng)開發(fā)票了,所以說7月份的時候老板就紅沖了,他紅沖了,我第三季度我不得做賬,我意思第三季度做賬,我這100000塊錢我應該怎么做?
那你就7月的時候紅沖,現(xiàn)在再做一下收入,這個是
當然都是一筆啦,都是100000塊錢的,他我掛到應收賬款也是100000塊錢,然后老板紅沖的也是這100000塊錢,他都是一個他紅沖的,都是一張發(fā)票,只不過是就是不是當月紅沖的,當月紅沖我不就能明白了嗎?我就不用做賬了唄,直接就不做不就完事兒了嗎?一增一減沒有了,但是他是下個月紅沖的,我意思這個我跟怎么做賬?
對,你紅沖后,在做一筆正確的收入,這個就行。反正也不會預收
老師,我發(fā)現(xiàn)你這一說我都蒙了,你懂不懂財務憤怒???老師,你分析的我咋不明白啥意思呢?那跟預收有啥關系啊?我沒有通過預收這個科目,我跟預收有啥關系啊?
對啊,我不是剛才說了嘛,不通過預收,就是做一遍收入就行,這個是不理解誒什么呢?
老師,你能把分錄給我列出來一下嗎?我就想知道我應該這100000塊錢沖紅這個這筆賬我應該咋做咋做分錄?
借 主營業(yè)務收入 貸 應收賬款,先沖銷6月的,然后在做一個正確的