同學,你好
嗯嗯,是的
問題1老師我是房建工程山東項目,公司在北京,一般計稅,比如7月份產生甲方給我結算100萬,我付出分包款50萬。差額50萬預交2,這個納稅義務時間,是不是和平時申報時間在次月8月份1-15號之間申報預交表可以嗎? 問題2 在機構地北京繳納7個點時候,什么時候申報?也是8月份1-15號申報期,申報完對吧?這樣理解嗎?還是可以延后? 問題3比如我們這次甲方撥款100萬,我分包發(fā)票150萬,我就不需要預交了,對吧!還的正常填寫預交表嗎?還是機構地,電子稅務局直接正常申報,預交和正常申報我搞不明白時間順序! 問題4老師針對 整個項目下來我考慮這個人工材料 機械比例,讓對方開發(fā)票,還是針對
老師,外經證開了后,就要預繳了嗎?現(xiàn)在異地預繳,是直接在電子稅務局里面操作預繳就可以嗎?但是有個問題啊,我們是分包,預繳的時候,預繳增值稅是怎么計算的?原則上開票的時候或者收款的時候就預交,是指的我們給甲方開具的發(fā)票或者甲方先給我們撥付的工程款的時候?由于我之前在過總承包建筑公司,預繳的時候還可以抵扣分包款。那現(xiàn)在這家公司是做專業(yè)分包的,預繳的時候,怎么計算預繳的稅款?
您好,老師,我咨詢個問題,我是勞務公司,然后我們有個配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開勞務費發(fā)票的,然后今年我們有一個合同是已經完工了,今年需要全部確認收入,但是我勞務公司的人工今年只做了70%,還有30%沒有做進來,現(xiàn)在是真的做不進來,我想著要不然就預提一次工資,直接借方進項目成本,貸方就是掛一個人,那我這個業(yè)務怎么處理呢,我做了這個業(yè)務,我這個月是不是得繳納工會經費呢,還需要結轉成本呢,那明年在做這個項目的時候報上來的工資表我又該怎么充呢,假如說后面就發(fā)生80萬的人工費,那剩下的20萬怎么辦,
您好老師!某自然人以個人名義掛靠我公司,用我們建筑企業(yè)資質干活,我們已經給他干活的發(fā)包方大甲方開具完×××萬發(fā)票了在4年前,然后工程款回來后我們也轉給他了,但是這個人沒去稅務局代開勞務費發(fā)票給我們。正常他得到工程款應該去稅務局代開勞務費發(fā)票給我們入賬的,如果我們去稅務局舉報他收到工程款但是沒交稅(勞務費發(fā)票稅金和個人所得稅),稅務局對這種情況會怎么處罰?我們是否能通過舉報而得到相應的勞務稅發(fā)票?
我是上海的一般納稅人,在河北承包一個工程,需要給客戶開具建筑服務工程款9%的增值稅專票。三月份開具一張30萬發(fā)票,沒有提示開外經證,3月份的增值稅已經在申報了,稅款也繳納到上海的了。12月份又開了12萬的發(fā)票,開具這張發(fā)票時也是開建筑服務工程款,但是開票時稅務局提示要開具外經證,有外經證號才能開票。所以我申請外經證,也在河北做跨區(qū)域預繳了2%的增值稅和所得稅。現(xiàn)在河北那邊話來找我,當時3月份開的30萬也要交稅款,河北承包工程的那家公司必須要看到我完稅證明。才給我結賬,他現(xiàn)在扣了我30萬的那筆稅款還沒有打給我?,F(xiàn)在要是再交河北那筆稅款的話,我不就是重復交稅了嗎?現(xiàn)在要怎么辦呀?
你好,我們之前有欠稅,然后這個月有進項,也用于抵扣之前的欠稅,怎么寫分錄
之前入的憑證摘要可以修改嗎
老師,我進項一般是13個點專票,我開個公司一般納稅人好還是開個個體呀
一次出差個人和公司的消費開在一張票上了,專票發(fā)票7000,實際能報銷的是2000元。這個會計分錄怎么做呢,進行稅額怎么入呢?是按2000計算出來的稅額記賬還是按發(fā)票上的進項全部記賬呢?
老師,付了個工人工資,他是五月份來干活的,但是我8月才知道她干活了,怎么給他申報工資,受雇日期怎么填
老師,一般納稅人?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的水利,計提多計提了金額。今年分錄怎么做。直接做負數(shù)的分錄可以嗎
老師,最后B公司是否要還這個款項?賬目才會平
老師 核定征收需要做賬嗎
老師請問下,我公司幫客戶加工產品,客戶已銷往其他國家,現(xiàn)在產品由于加工上出現(xiàn)問題要求我們賠償,這個賠償金要怎么處理賬務
有中級證還需要繼續(xù)教育嗎