你好肯定不合理的這個
老師您好,單位以前是代加工廠,一般納稅人,今年初開始自己購料生產(chǎn),前二個月的購進料也按以前的作法直接全部入制造費用,賬上無庫存和原料,實際是一直有的,現(xiàn)在我接手,老板要求從今年開始按生產(chǎn)加工廠來計賬,但 前一季度都無入出庫記錄,無數(shù)據(jù),用料也是大體估算,生產(chǎn)上說原料占40%,其實的都是水(這是生產(chǎn)乳膠的化工廠)但每月都開了增值稅銷項專票,成本核算這塊我該怎么做?老板還等著出數(shù)據(jù),很著急
老師好。公司向開發(fā)商購買廠房。管委會和開發(fā)商有稅收協(xié)議,稅收達到后辦理房產(chǎn)證。開發(fā)商和企業(yè)簽訂稅收協(xié)議同樣的企業(yè)達標后然后統(tǒng)一很多家拿去辦理產(chǎn)證,如果不達標就是不辦理且有權(quán)力收回廠房退回房款。這個過程中開發(fā)商發(fā)票先開給了企業(yè)。 請問1.這個房產(chǎn)稅是什么時候繳納(產(chǎn)證辦理時?還是收到發(fā)票時?) 我個人理解是這個有不確定因素,未完全轉(zhuǎn)移企業(yè)。所以應該等稅收符合后辦理出產(chǎn)證后開始繳納。 2.取得房子之后,如果發(fā)生裝修。這個裝修需要計入房產(chǎn)原值么?還是作為長期待攤費用? 3.因取得廠貸款發(fā)生的利息是計入哪里呢?廠房原值?分錄又是怎樣的呢?
問:老師,生產(chǎn)加工銷售企業(yè),進銷存報表怎么填制呢? 答:表格設置 期初 入庫 出庫 結(jié)存,每一項下面分 3項(數(shù)量 單價 金額)來歸集數(shù)據(jù) 問:這是個生產(chǎn)砂漿的廠,然后把砂漿賣了,購入沙子和水泥,加工成砂漿,我該怎么弄呀 答:這個過程跟制造業(yè)的成本核算 一樣,把料(沙子和水泥)工(人工工資)費(其他費用)分攤到砂漿的成本,然后就是砂漿的收發(fā)存 問:那發(fā)票這一塊呢?那就是做兩個表嘛?一個成本核算,一個砂漿收發(fā)存? 答:是的,這是2個不同性質(zhì)的表,哪個發(fā)票啊,我們銷售了才開票 問:那就不用記錄砂漿發(fā)票的進銷存了是不,老師,我這個怎么核算成本啊,我們廠生產(chǎn)砂漿,有三種砂漿
老師,我司法人張三通過100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓購入了李四在A公司的股權(quán)。相當于A公司的資產(chǎn)放到了法人個人名下。張三利用A公司的廠房和辦公樓又開設了別外一家生產(chǎn)制造公司B公司。A公司相當于名存實亡,馬上要注銷了。主要目的資產(chǎn)買來運營B公司的。請問這種情況下B公司廠房重新鋪設地面,還有天然氣工程(生產(chǎn)需要的主要動力)計入什么科目
老師,你好,我想請問一下,我們和供應商簽訂的合同租金是21700元每個月,但是由于這個月21日有一個老板介入了,所以另一個老板只認5000元的房租,屬于他們共同合伙產(chǎn)生的,但是另外的16700元,我們也已經(jīng)支付給了相關(guān)公司,現(xiàn)在:借:制造費用21700元,貸:預付賬款21700元,另一個老板不認,說合作期間:應該是:借:制造費用5000,貸:預付賬款5000元,但是合作的公司收房租的人需求是總賬,我應該怎么做分錄,既能確認制造費用是5000元,又能可以體現(xiàn)給收房租的人支付了21700元
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產(chǎn)和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務型企業(yè),稅種核定里有服務類的項目,但不是生活服務,開具了生活服務類的發(fā)票,但未進行稅務核定,并申報和繳納了增值稅,這應該怎么辦,稅務核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務。為了這個推廣服務而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正。現(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應納稅金呢?
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計提時,是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對公賬戶匯了一筆款,還沒有開具發(fā)票,由于A企業(yè)經(jīng)營不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項到原法人代表的個人卡里,退還之前,B企業(yè)應該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源,施工隊按實際使用柴油量,按實際使用量每天付款。價格以當?shù)厥袌鰭炫苾r,含13%的稅,可用于抵扣勞務稅。
個體工商戶更正增值稅申報數(shù)據(jù),重新填列專票金額,為什么沒有重新計稅呢
那和別人簽合同要提供發(fā)票,寫的停產(chǎn)這個廠,現(xiàn)在要怎么操作好?
洗沙場又沒有注冊公司的
從新簽訂合同,沒有更好的辦法
那以老板個人名義簽合同嗎?
如果個人可以提供發(fā)票也是可以的
不能提供發(fā)票的,老板要用他停產(chǎn)這個廠開票出去,這個賬怎么走?
必須先進來次才可以出去,有進有出