同學(xué),你好
按照實際的填,就寫負數(shù)
開具紅字負數(shù)發(fā)票的稅額是在進項稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫是么?另外還有一個問題就是之前有月份負數(shù)發(fā)票因為對方稅號開錯了但是忘記撤銷了導(dǎo)致這部分款先提前交給稅務(wù)局了,那這部分已經(jīng)交的款這個月是在哪里填報體現(xiàn)呢?
老師好!建筑公司8月外地預(yù)交了稅款,開了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進項稅額大于銷項稅額,今天填寫申報表不用繳納增值稅,想問老師外地預(yù)交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應(yīng)補(退)稅額”就是負數(shù)了
去年收的款已經(jīng)開了發(fā)票了,今年8月去年那張發(fā)票被退回來了,金額開錯了,例如去年的發(fā)票是10萬元,其實應(yīng)該是9萬,所以在9月開了紅字發(fā)票沖了去年那張10萬的、重新開了9萬的發(fā)票,現(xiàn)在我的主營業(yè)務(wù)收入是負數(shù)了,怎么處理呢?負數(shù)可以轉(zhuǎn)入別的什么科目沖平嗎?還是就留在賬上不管他,增值稅可以0申報嗎?謝謝老師
紅沖了一張發(fā)票,之前在外地預(yù)交的稅款怎么處理,之后也不開票了。 這月的進項少認證多少,比如說,這月銷項是10萬,預(yù)交了兩萬,正常需要進項10-2=8萬,現(xiàn)在沖了銷項五萬,那需要的進項是10-5-2=3萬嗎??沖的這部分發(fā)票之前如果預(yù)交了一萬,那是少認證五萬減一萬,還是少認證五萬??
老師,我供應(yīng)商給我開的進項發(fā)票有誤,但是我已經(jīng)抵扣了也申請開紅字發(fā)票了,我低的進項還有多的,但報稅的時候剛好要交紅字發(fā)票的稅額,是不是應(yīng)為跨月了,對方?jīng)_紅,所以我們交稅的時候要把這個稅額先繳納了,還是紅字發(fā)票的那個稅額要在表里填一下
老師,如果44歲女,無房貸,家庭存款500萬+,另有每年18萬左右的固定收入,可以不上班,躺平嗎。
老師,您好!已付上游款,上游沒有發(fā)貨,然后認證平臺也能看到上游開的電子專票,現(xiàn)在上游那邊也聯(lián)系不到等于這筆款上游也不會退,也不會發(fā)貨,這張發(fā)票還能入賬嗎?
你好,老師,金蝶迷你版里面這個數(shù)量金額總賬這個科目是怎么發(fā)揮作用的?
老師公司買的戶外用品,帳篷,入什么科目啊
報增值稅申報表中應(yīng)稅勞務(wù)銷售額是怎么來的數(shù)據(jù),系統(tǒng)直接生成是負數(shù),怎么查這項數(shù)據(jù)
老師 應(yīng)收賬款占用利息中,變動成本率 和(1-銷售毛利率)可以等同用?
老師,一般納稅人開進的二手車發(fā)票是可以抵扣增值稅的不?
老師你好,要是想把公司賬務(wù)原來是按照收付實現(xiàn)制做的全部改為權(quán)責(zé)發(fā)生制改動重新做,該怎么下手呀?
一般納稅人購買二手車需要繳納車輛購置稅不?分錄怎么做?老師
老師,兼職人員個人代開勞務(wù)發(fā)票為什么會有這個提示
那附表四怎么填?
同學(xué),你好
你有外地預(yù)繳的,填在第三欄,發(fā)生額,就填寫負數(shù)
項目一負數(shù)預(yù)交-8516.99,項目二正數(shù)預(yù)交2912.6
同學(xué),你好
填寫匯總金額