你分紅了之后需要計(jì)提,然后把這個(gè)應(yīng)負(fù)利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面,因?yàn)槔麧櫡峙湎旅嫠械拿骷?xì)都要轉(zhuǎn)到這個(gè)科目
老師,請(qǐng)問股東分紅時(shí),為什么 借:利潤分配--應(yīng)付股利 貸:應(yīng)付股利后的同時(shí),需要做 借:利潤分配--未分配利潤 貸:利潤分配--應(yīng)付股利 這筆分錄
老師,提取利潤,可以直接 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應(yīng)付股利嗎? 還是一定要這樣做兩筆 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——應(yīng)付股利 借:利潤分配——應(yīng)付股利 貸:應(yīng)付股利
老師,請(qǐng)問為什么股東分紅還需要做這個(gè)科目昵?借利潤分配未分配利潤 貸利潤分配應(yīng)付利潤
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對(duì)乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長(zhǎng)投時(shí)的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時(shí)的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個(gè)稅用在這個(gè)公司報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項(xiàng)目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報(bào)和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個(gè)體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開了專票,讓重新更正。現(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
老師,你好。請(qǐng)問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個(gè)月繳納社保,我計(jì)提時(shí),是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費(fèi)用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對(duì)公賬戶匯了一筆款,還沒有開具發(fā)票,由于A企業(yè)經(jīng)營不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項(xiàng)到原法人代表的個(gè)人卡里,退還之前,B企業(yè)應(yīng)該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務(wù)稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源,施工隊(duì)按實(shí)際使用柴油量,按實(shí)際使用量每天付款。價(jià)格以當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)掛牌價(jià),含13%的稅,可用于抵扣勞務(wù)稅。
個(gè)體工商戶更正增值稅申報(bào)數(shù)據(jù),重新填列專票金額,為什么沒有重新計(jì)稅呢
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備喔,怎么其他的老師是不用操作這一步的
規(guī)定 在會(huì)計(jì)期末,企業(yè)需將“利潤分配”下除“未分配利潤”外的其他明細(xì)科目(如提取法定盈余公積、應(yīng)付股利等)的余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
但是沒有提取啊,現(xiàn)在就是要注銷賬戶的
那除了賬戶有錢,還有哪個(gè)科目有余額?
其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出了,然后賬戶有余額和本年利潤是負(fù)數(shù),利潤分配是正數(shù),兩者加起來就是屬于正數(shù)的幾百塊
要么分紅 借,利潤分配應(yīng)付利潤。 貸,應(yīng)付利潤。借,應(yīng)付利潤。 貸,銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅。 借,利潤分配未分配利潤。 貸,利潤分配應(yīng)付利潤。 要么做工資 借管理費(fèi)用貸應(yīng)職工薪酬工資。 借應(yīng)付職工薪酬工資。貸,銀行存款, 借,本年利潤。貸,管理費(fèi)用, 借,利潤分配,未分配利潤貸,本年利潤。 如果其他的老師說不是這么做的話,那你就按照其他的老師再追問。