對(duì)的是的,是這么做的。
老師,第一張圖是對(duì)方給我們開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,第二張圖是我的收貨單,我應(yīng)該怎樣做憑證,麻煩老師指導(dǎo)下
老師,如圖憑證中的貸方應(yīng)交稅金進(jìn)口增值稅,明細(xì)帳應(yīng)該登記在借方還是貸方?
老師好,第一張圖是我把進(jìn)項(xiàng)稅額憑證列舉了一個(gè)圖片,所有的進(jìn)項(xiàng)稅額憑證我都是這樣做的,都在借方。 第二張圖片是所有1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)3318.14元,都在借方, 第三張就是我所做的需要把進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)摘要我畫(huà)了紅框,我怎么寫(xiě)?還有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是要轉(zhuǎn)出嗎,我做的對(duì)嗎,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額。(進(jìn)來(lái)是在借方,轉(zhuǎn)出是在貸方。)是先進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)未見(jiàn)增值稅分錄是怎么樣的。這個(gè)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅的摘要,分錄怎么寫(xiě)。這個(gè)圖片一次只能上傳三張。其余我也上傳不了,老師,我講明白了嗎,我表達(dá)清楚了嗎
第二張圖說(shuō)的第二句話(huà)是不是說(shuō)的第一幅圖銷(xiāo)售退回的情況,本來(lái)應(yīng)收賬款是借增貸減結(jié)果發(fā)生額為負(fù)就變成借方是減少了不知我說(shuō)的對(duì)不對(duì)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓問(wèn)題, 公司有2位自然人股東,股份各占50%,注冊(cè)資金1000萬(wàn),已實(shí)繳150萬(wàn)。現(xiàn)打算稀釋股權(quán),2位股東降低占比,用投資公司注資剩余850萬(wàn)。賬面未分配利潤(rùn)800萬(wàn)。那么轉(zhuǎn)讓股權(quán)需要交的個(gè)稅是否 =(800-150)*85%*20%=110.5個(gè)稅?
國(guó)資委是甲公司唯一股東,甲公司注冊(cè)資本金2800萬(wàn)其中貨幣2500萬(wàn),實(shí)物300萬(wàn),國(guó)資委也是乙公司唯一股東?,F(xiàn)國(guó)資委將所持有甲公司100%股權(quán)以無(wú)償方式轉(zhuǎn)讓給乙方,請(qǐng)問(wèn)甲乙公司如何做賬?涉及哪些稅收?
老師好,專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)的大類(lèi)可以開(kāi)信息系統(tǒng)服務(wù)嗎
應(yīng)該給我們公司5萬(wàn)服務(wù)費(fèi),開(kāi)票給客人18000,剩下32000 作為購(gòu)貨款,怎么寫(xiě)分錄
一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年有2萬(wàn)投資款沒(méi)注意掛往來(lái)款了,這個(gè)怎么辦?
老師請(qǐng)問(wèn)這4個(gè)選項(xiàng)有什么不同嗎?
公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷(xiāo)后,接下來(lái)是不是就要把印章那些注銷(xiāo)掉就行了呀?
老師好,公司網(wǎng)絡(luò)布線(xiàn)費(fèi)用計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
這個(gè)執(zhí)照可以開(kāi)運(yùn)輸類(lèi)發(fā)票么
項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)估報(bào)告發(fā)票備注用不用填寫(xiě)項(xiàng)目名稱(chēng)
單據(jù)是這樣的
進(jìn)項(xiàng)借方正數(shù) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸方正數(shù)登記
未交增值稅
未交增值稅是填寫(xiě)在貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
增值稅是2級(jí)科目,登記的是三欄式明細(xì)賬,不在多欄里面。
這三張圖都是同一個(gè)題目的
你好,進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交增值稅這些登記多欄式, 未交增值稅登記的是3欄明細(xì)賬
可以這么理解為,結(jié)轉(zhuǎn)的都是寫(xiě)在三欄式嗎?
明白了,謝謝
不用客氣,工作愉快。