久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,5月份更正4月份報表,補交了增值稅,會計直接做了借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀是行存款,7月份才發(fā)現(xiàn),這個應該進項稅轉出嗎?還是應該調整未交增值稅的余額,分錄怎么做?

2025-08-05 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-08-05 14:39

補交增值稅,應該先補做計提的應交稅費-未交增值稅

頭像
快賬用戶4674 追問 2025-08-05 14:40

沒有補做計提,怎么做?這個用不用調整庫存?

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-05 14:41

關鍵是什么原因發(fā)生的補交?

頭像
快賬用戶4674 追問 2025-08-05 14:43

商品稅率錯誤,誤把13稅率填寫成0稅率

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-05 14:46

意思是做的收入科目多做了收入少記增值稅了?

頭像
快賬用戶4674 追問 2025-08-05 14:48

不是,收入未變,增值稅少交了

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-05 14:50

銷售業(yè)務才會影響少交稅,總收款金額不變,沒明白收入不不會變呢?

頭像
快賬用戶4674 追問 2025-08-05 15:09

我們是商貿(mào)公司,多種稅率,收入總額沒變,只是報報表時13稅率應交增值稅誤填成免稅0了

頭像
快賬用戶4674 追問 2025-08-05 15:10

稅務局發(fā)現(xiàn)讓調整補交才發(fā)現(xiàn)

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-05 15:12

申報錯誤,那么你當時計提的未交增值稅計算沒有錯誤?更正以后直接補交就行了

頭像
快賬用戶4674 追問 2025-08-05 15:15

沒有錯誤,就是直接補交了

頭像
快賬用戶4674 追問 2025-08-05 15:16

但現(xiàn)在未交增值稅的余額對不上,與這補交有關沒有?如果有,需要怎么調整

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-05 15:17

月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 上邊這個分錄金額正確不? 如果已經(jīng)正確,那么補交就是下邊的分錄怎么會金額不對呢? 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×