你好,你的成本總的金額減去13%的專票,剩下的都是普票就行。這個(gè)完工了嗎?如果是完工了的,剩余的都是普通發(fā)票,那你就用你總的成本減去13%的專票 成本多少?你問一下對(duì)方的要求。一般根據(jù)你的實(shí)際工程量也可以,或者是根據(jù)毛利潤(rùn)。毛利潤(rùn)是收入減成本。
能不能幫我算一下, 工程9%,別人W掛靠在我們公司的,然后我們掛靠在T,現(xiàn)在結(jié)算了金額是149681.78,需要T開票給甲方,我們開給T的成本票要55%稅率13的專票,就是82324,稅額是10702.12,30%的勞務(wù)可以是1%普票44904.5,稅額就,449,10%材料稅率1%普票14969,稅額是149.6, 我們應(yīng)該還有給T補(bǔ)點(diǎn)稅金,大概是多少,比我們直接給T稅金10.5%,就是15716.59,再開大概是全額的1%普票,哪個(gè)劃算 W還要給我們開票
工程9%,別人W掛靠在我們公司的,然后我們掛靠在T,現(xiàn)在結(jié)算了金額是149681.78,需要T開票給甲方,我們開給T的成本票要55%稅率13的專票,就是82324,稅額是10702.12,30%的勞務(wù)可以是1%普票44904.5,稅額就,449,10%材料稅率1%普票14969,稅額是149.6, 我們應(yīng)該還有給T補(bǔ)點(diǎn)稅金,大概是多少,比我們直接給T稅金10.5%,就是15716.59,再開大概是全額的1%普票,哪個(gè)劃算 W還要給我們開票 老師能幫忙算下嗎 謝謝老師
老師 我們建筑行業(yè)掛靠別人公司 比如他們開票10萬(9個(gè)點(diǎn)), 我們要提供13個(gè)點(diǎn)的材料進(jìn)項(xiàng)7萬 和3萬的勞務(wù)普票給他們,另外他們還要扣我們10萬不含稅金額2.5個(gè)點(diǎn)稅錢,是不是相當(dāng)于這額外收的2.5個(gè)點(diǎn)稅錢是他們賺的掛靠費(fèi)?
老師,我們是被掛靠方,我們有個(gè)項(xiàng)目是一般計(jì)稅,我給開發(fā)公司開9的專票,我們只把勞務(wù)分包出去,也就是清包工,我們可以和勞務(wù)公司簽訂簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?對(duì)方給我開3%的普票可以嗎?這樣我就不能抵扣了,掛靠方說輔材能多開點(diǎn)專票給我抵扣,可以嗎
別人掛靠我們公司然后給他們開9個(gè)點(diǎn)的建安票,我們收取的50%材料票13個(gè)點(diǎn)的,45%成本票,另外再收了5%稅金說預(yù)交2個(gè)點(diǎn)可以抵扣這個(gè)5%,說我們收高了。正常是收幾個(gè)點(diǎn)啊
老師好,施工企業(yè)進(jìn)一批材料,3月份材料入庫了沒付款,5月份開了發(fā)票,7月份付款,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢謝謝
老師,假如西服含稅金額是每件226元,領(lǐng)帶113元,買西服以后憑小票領(lǐng)取領(lǐng)帶,分錄為借:銀行存款 226元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-西服200元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷頂)26元;以后客戶憑小票領(lǐng)取領(lǐng)帶時(shí)假如領(lǐng)帶成本是40元,借:銷售費(fèi)用 53(按公允價(jià)值計(jì)稅加上成本),貸:庫存商品 40,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))13,老師這樣對(duì)不對(duì)。
老師 供應(yīng)商上月給我公司開票開錯(cuò)了 這個(gè)月沖掉重開 稅算哪個(gè)月的
公積金12%,養(yǎng)老醫(yī)療11%,年稅前最多多少,不超過20%
公司借個(gè)人的錢,沒有借款協(xié)議有什么風(fēng)險(xiǎn)
股東做知識(shí)產(chǎn)權(quán)(專利)實(shí)繳,是否存在稅務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn),有沒有需要注意的地方?
老師,請(qǐng)問一下,生產(chǎn)的產(chǎn)品剩余一部分未銷售的話,生產(chǎn)此部分產(chǎn)品的原材料就不能進(jìn)入成本嗎
老師,我看以前的會(huì)計(jì),做的賬,就是,員工個(gè)人部分扣的金額,本來是499.98,會(huì)計(jì)直接四舍五入給弄成了550,有啥影響嗎?
郭老師,只寫了繳納個(gè)稅,我看老師填的是支付的各項(xiàng)稅費(fèi)里
老師,銀行的網(wǎng)銀證書服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用合適??