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老師你好,這個是物業(yè)公司退費退款,然后這個我應(yīng)該做怎么做分錄呀?

老師你好,這個是物業(yè)公司退費退款,然后這個我應(yīng)該做怎么做分錄呀?
2025-08-04 19:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-04 19:33

您好,沖我們物業(yè)費嘛,原來的分錄復(fù)制,金額改為這個負數(shù)

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快賬用戶1820 追問 2025-08-04 21:38

沖管理費用_物業(yè)費嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-04 21:40

您好,是的,就是這么寫分錄的

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你好 借實收資本30 貸應(yīng)收賬款20 銀行存款10
2022-09-19
同學(xué)你好 申請退稅時 借-其他應(yīng)收款 貸-應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅進項稅額 收到退稅款時 借 銀行存款 貸其他應(yīng)收款
2021-10-25
你好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 等到退款的時候 借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款
2021-09-30
你之前做了收入嗎?現(xiàn)在紅沖收入。
2021-02-24
借:銀行存款 借:稅金及附加-印花稅? 負數(shù) 退手續(xù)費 借:銀行存款 貸:其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 ?????? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%) 其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B稅率) 獎勵辦稅員 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 申報時獎勵的工資從其他扣除里邊減去
2024-03-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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