您好,這個(gè)是出差產(chǎn)生的嗎?
您好老師請問員工出差飛機(jī)票是酒店開的普通發(fā)票6%的稅率能抵扣嗎 另外航空公司開的機(jī)票應(yīng)該是個(gè)人名字還是單位名稱?謝謝
老師,您好,因退貨收到了供應(yīng)商開具的紅字發(fā)票,之前藍(lán)字發(fā)票時(shí)選擇的是不抵扣勾選,現(xiàn)在的紅字發(fā)要抵扣勾選平臺(tái)上沒有顯示,應(yīng)該如何處理
老師好。。如何在電子稅務(wù)局查詢已勾選和抵扣了的發(fā)票。。點(diǎn)了已勾選, 好了開票日期。。查詢就是無數(shù)據(jù)。。明明都已勾選也抵扣了。 現(xiàn)在是我手上拿的票和已勾選的有差異
收到員工出差的專用發(fā)票住宿費(fèi),已勾選抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)該發(fā)票有問題 ,已開紅字信息表,收到紅字專票發(fā)票如何做賬務(wù)處理?(進(jìn)項(xiàng)稅為15元)
老師您好,請問銷售方如何查詢開具的專票,購買方是否已經(jīng)勾選抵扣?謝謝
老師,我們同一個(gè)設(shè)備當(dāng)時(shí)入賬分成了兩個(gè)固定資產(chǎn)入賬,現(xiàn)在合并的話分錄要怎么做
老師,,公司法人社保遷到別的公司了,這個(gè)法人在本公司可以不做工資了嗎?
給車保險(xiǎn),發(fā)票金額4200,備注欄車船稅420,銀行存款實(shí)付金額4620,做賬分錄怎么寫
你好,老師,出口退稅企業(yè),7月報(bào)關(guān)兩票,7月原材料票只到一部分,8月申報(bào)退稅申報(bào)一票,成本核算時(shí)只核算申報(bào)退稅這一票成本,是這樣嗎。
老師:公司報(bào)銷費(fèi)用,款已銀行支付,發(fā)票沒有,我應(yīng)該掛哪個(gè)會(huì)計(jì)科目好?
老師,請問增值稅發(fā)票抵扣勾選完,是這個(gè)月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)確認(rèn),還是下個(gè)月報(bào)稅前進(jìn)行統(tǒng)計(jì)確認(rèn)?
老師,每個(gè)月的增值稅交多少啊,老師的企業(yè)按什么算的 增值稅稅負(fù)率嗎?
什么樣的借款合同需要計(jì)提印花稅
老師 問下 我們的供應(yīng)商出差去現(xiàn)場給機(jī)器人補(bǔ)漆的差旅費(fèi) 我們可以直接打給他嗎
請問個(gè)人借給公司的錢,沒有利息,簽了協(xié)議,這個(gè)要交印花稅嗎
應(yīng)該是的
計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)就可以
但是他還沒有報(bào)銷呀
你可以先做賬,這個(gè)不影響