同學(xué),你好
用以前年度損益調(diào)整
老師:還是接前面一個(gè)問(wèn)題,前任會(huì)計(jì)2016年漏記收入10萬(wàn),我會(huì)做以前年度損益調(diào)整的收入賬,但是應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅賬面上會(huì)多出來(lái)1萬(wàn)多稅額,可是查當(dāng)年增值稅申報(bào)表,是與實(shí)際銷售相符的,并且有繳納稅款記錄,次月財(cái)務(wù)做了計(jì)提應(yīng)交增值稅沖平的。我現(xiàn)在轉(zhuǎn)不過(guò)彎來(lái),這個(gè)增值稅銷項(xiàng)稅應(yīng)交稅額我怎么做平?紅沖?還是做以前年度損益調(diào)整?請(qǐng)老師指教做會(huì)計(jì)分錄!謝謝!
#提問(wèn)#就是跨年度了沖減去年的銷售收入,是不是就是只需要調(diào)整以前年度損益和未分配利潤(rùn),不用調(diào)減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣銷項(xiàng)稅也做了調(diào)整,但是收入未做調(diào)整,那申報(bào)增值稅的時(shí)候,收入和對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅額不匹配。怎么處理?
調(diào)賬的時(shí)候還要調(diào)增值稅 (1)2019年11月、12月收到款項(xiàng)時(shí),分別作如下會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 226000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 26000 (1)A企業(yè)2019年多記的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入150000元和增值稅額19500元予以調(diào)整,作會(huì)計(jì)分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 150000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 19500 貸:預(yù)收賬款 169500
老師,2022年財(cái)務(wù)費(fèi)用誤將手續(xù)費(fèi)7.5做成了75,然后貸方科目主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多計(jì)了69.5,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬怎么調(diào)整,直接沖銷還是做以前年度損益調(diào)整
老師,2019年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-加油費(fèi)科目多計(jì)入了5萬(wàn),對(duì)應(yīng)的0.65萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在調(diào)整出來(lái)了,重新更正申報(bào)了,憑證怎么做?我做的對(duì)不對(duì) 借:以前年度損益調(diào)整 5 應(yīng)交稅金-增值稅 未交增值稅 0.65 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 0.65
老師,我們同一個(gè)設(shè)備當(dāng)時(shí)入賬分成了兩個(gè)固定資產(chǎn)入賬,現(xiàn)在合并的話分錄要怎么做
老師,,公司法人社保遷到別的公司了,這個(gè)法人在本公司可以不做工資了嗎?
給車保險(xiǎn),發(fā)票金額4200,備注欄車船稅420,銀行存款實(shí)付金額4620,做賬分錄怎么寫
你好,老師,出口退稅企業(yè),7月報(bào)關(guān)兩票,7月原材料票只到一部分,8月申報(bào)退稅申報(bào)一票,成本核算時(shí)只核算申報(bào)退稅這一票成本,是這樣嗎。
老師:公司報(bào)銷費(fèi)用,款已銀行支付,發(fā)票沒(méi)有,我應(yīng)該掛哪個(gè)會(huì)計(jì)科目好?
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅發(fā)票抵扣勾選完,是這個(gè)月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)確認(rèn),還是下個(gè)月報(bào)稅前進(jìn)行統(tǒng)計(jì)確認(rèn)?
老師,每個(gè)月的增值稅交多少啊,老師的企業(yè)按什么算的 增值稅稅負(fù)率嗎?
什么樣的借款合同需要計(jì)提印花稅
老師 問(wèn)下 我們的供應(yīng)商出差去現(xiàn)場(chǎng)給機(jī)器人補(bǔ)漆的差旅費(fèi) 我們可以直接打給他嗎
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人借給公司的錢,沒(méi)有利息,簽了協(xié)議,這個(gè)要交印花稅嗎
借:以前年度損益調(diào)整 0 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-10元, 增值稅-銷項(xiàng)稅 10
如果是這樣,那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)與今年增值稅申報(bào)表不一致了
借:以前年度損益調(diào)整 10
貸:增值稅-銷項(xiàng)稅 10
老師:麻煩給我寫個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄,可以嗎?
同學(xué),你好
就是這個(gè)
借:以前年度損益調(diào)整 10
貸:增值稅-銷項(xiàng)稅 10
最好能把增值稅申報(bào)表上的銷項(xiàng)稅額與主營(yíng)業(yè)收入與報(bào)表一致
主營(yíng)業(yè)務(wù)多錄10元,這個(gè)怎么操作
同學(xué),你好
放在以前年度損益調(diào)整里面了
那不是0嗎?是科目錄錯(cuò)了,是把銷項(xiàng)錄入也了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,那不是以年年度損益是0嘛
同學(xué),你好
不是呀,是10,
正常本年調(diào)整是這樣
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10
貸:增值稅-銷項(xiàng)稅 10
但是你跨年了,
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要改到以前年度損益調(diào)整里面,所以
借:以前年度損益調(diào)整 10
貸:增值稅-銷項(xiàng)稅 10
那銷項(xiàng)稅需不需改到以前年度損益里,增值稅申報(bào)表是對(duì)的,做賬是錯(cuò)的
同學(xué),你好
那銷項(xiàng)稅需不需改到以前年度損益里
不需要的
那就是與增值稅報(bào)表不一致金額不致了
同學(xué),你好
因?yàn)槟阒安灰恢?,現(xiàn)在改完也是不一致。但是總的一致的