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你好!本月未抵扣進(jìn)項(xiàng)怎么做賬?

2025-08-04 09:17
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-04 09:19

同學(xué),你好
轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅里面

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快賬用戶9841 追問 2025-08-04 09:21

7月未勾選認(rèn)證,7月怎么做賬,8月怎么做賬

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同學(xué),你好
轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅里面
2025-08-04
您好,是可以不勾選的
2024-03-07
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-04-26
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-03-16
您好, 借:管理費(fèi)用/庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:銀行存款
2020-12-16
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